您好,你的意思,沒(méi)有發(fā)票的支付,都入費(fèi)用了,是吧
老師,我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,庫(kù)存商品有米,油,雞蛋類(lèi),這個(gè)月開(kāi)票130萬(wàn),(銷(xiāo)售雞蛋)出成本也是雞蛋成本,想下個(gè)月少交點(diǎn)企業(yè)所得稅,沒(méi)有其他費(fèi)用了,可以出點(diǎn)米,油類(lèi)的成本嗎?如果可以的話(huà),成本和所開(kāi)發(fā)票商品名稱(chēng)不一樣,還有就是以后每個(gè)月成本都會(huì)不夠的
?老師好!我們是小微企業(yè),公司辦公室租賃合同是老板私對(duì)私轉(zhuǎn)賬支付,沒(méi)有發(fā)票入賬。目前想公對(duì)私支付,稅金358.81元(深圳目前繳納房產(chǎn)稅和個(gè)稅)我們承擔(dān),包含在成本里。對(duì)方不同意開(kāi)發(fā)票只好作罷。對(duì)方堅(jiān)持開(kāi)發(fā)票就公對(duì)公,稅負(fù)1144(對(duì)方要求加10個(gè)點(diǎn))比較大,老板不愿意支付比較高的租金(辦公室不含稅租金為每月11440元)。請(qǐng)老師幫忙看看怎樣操作好。謝謝老師!
我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教老師,我們是工藝品銷(xiāo)售,我們?cè)诓少?gòu)環(huán)節(jié)會(huì)有:1、車(chē)隊(duì)幫運(yùn)輸;2、和采購(gòu)商購(gòu)買(mǎi)成品工藝品. 這兩環(huán)節(jié)因?yàn)樯?hù)居多,對(duì)方不開(kāi)票,也不到稅局代開(kāi),而且老板為了方便結(jié)算都先從私戶(hù)付款了貨款,我想問(wèn)下我這邊做賬,對(duì)于沒(méi)有發(fā)票的兩個(gè)環(huán)節(jié)要怎么入成本?第二個(gè),從私戶(hù)支付出去的我們這邊要怎么做?
老師,我們是小規(guī)模商貿(mào)食品批發(fā)公司,但是賬里面有微信科目(收的錢(qián)在微信里),還有一張個(gè)人卡,里面有股東打進(jìn)來(lái)的錢(qián),就直接都付貨款了1.那這套賬可以對(duì)外嗎?2.是不是所有的收入要報(bào)無(wú)票收入,沒(méi)有發(fā)票的支出所得稅匯算清繳要調(diào)增呢
老師們,我公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),公司從2012年成立,到今年,一直采購(gòu)商品,都是老板墊子支付了運(yùn)費(fèi),但都沒(méi)要發(fā)票,老板還說(shuō)以前稅局專(zhuān)管員說(shuō)運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能抵扣,我就問(wèn)是不是沒(méi)備注運(yùn)貨時(shí)間地點(diǎn),車(chē)牌號(hào)等,她說(shuō)有這個(gè)原因,我們現(xiàn)在每月還有大量運(yùn)費(fèi),我想按理應(yīng)該做到每次采購(gòu)商品的成本中吧?老板還說(shuō)前期運(yùn)費(fèi)都有憑據(jù),可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,問(wèn)一下老師,我們能從什么時(shí)候補(bǔ)開(kāi)?怎樣才能稅前扣除?
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,稅都是按照無(wú)票收入早就報(bào)掉了
老師好,請(qǐng)問(wèn)深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問(wèn)一下老師專(zhuān)票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣(mài)房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開(kāi)票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開(kāi)票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商。廠(chǎng)家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話(huà)費(fèi)的活動(dòng)。話(huà)費(fèi)是我們先墊付給客戶(hù)那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠(chǎng)家開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
我是這么做的,但是老板不想補(bǔ)稅
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的要調(diào)增的,查到會(huì)罰款的
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),這樣算的話(huà)估計(jì)要補(bǔ)6萬(wàn)的稅吧。有沒(méi)有啥辦法,這稅不補(bǔ)或者少補(bǔ)呢
補(bǔ)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)就可以