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老師,請問下我23在異地預(yù)交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務(wù)局說這個罰款屬于價外費部能退?請問這個怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報表也更正了,都到最后了說不能退。

2025-09-28 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-28 15:24

你這個是質(zhì)量扣款嗎 還是什么原因罰款

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快賬用戶7762 追問 2025-09-28 15:25

應(yīng)該是施工過程中有些沒有達到甲方的要求

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齊紅老師 解答 2025-09-28 15:27

你負數(shù)發(fā)票怎么開的 這個罰款一般不給稅務(wù)局說罰款 質(zhì)量扣款開銷售折讓的發(fā)票

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快賬用戶7762 追問 2025-09-28 15:28

直接部分紅沖了之前的藍字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-09-28 15:30

那你再問一下你稅務(wù)局質(zhì)量扣款的能退稅吧

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快賬用戶7762 追問 2025-09-28 15:37

稅務(wù)局直接給我把這個歸為價外費說不可以

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齊紅老師 解答 2025-09-28 15:37

你好,如果不退稅的話,那你賬上紅沖把申報表修改過來,繳納的稅款作為業(yè)外支出。

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同學(xué)你好 如果只是申請了紅字發(fā)票信息表就可以撤銷
2024-02-26
同學(xué)你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
2021-12-09
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數(shù)話,這個直接0申報,之前有學(xué)員反饋問過稅局負數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
借銀行存款貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調(diào)增。
2025-03-06
你好 ;? 這個是以公司名義去退稅的 ; 那么就應(yīng)該公司名義去申請退稅的到公司賬戶; 到時 在退給個人;確實多繳納了的話? ?
2022-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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