不用管它,除非你重新做以前年度的報(bào)表,然后調(diào)整本年的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問(wèn):對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本期數(shù)不等于累計(jì)數(shù),原因是什么? 你好,應(yīng)當(dāng)是凈利潤(rùn)的本年累計(jì),如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù),需要考慮進(jìn)來(lái)。 老師,以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒(méi)有數(shù)呢
所得稅匯算分錄做過(guò)以后,當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額 利潤(rùn)表的本年累計(jì),差了以前年度損益調(diào)整的金額,是什么原因呢?
老師,我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
沒(méi)有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎?
小規(guī)模納稅人,三季度甲方?jīng)]做結(jié)算單,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候需要確認(rèn)無(wú)票收入嗎?
老師我們是小規(guī)模我怎么看我公司超過(guò)500萬(wàn)沒(méi)?超過(guò)500萬(wàn)就要轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,這樣處理對(duì)嗎?
作為外貿(mào)企業(yè),可以把2月份漏記賬收到的分紅以及對(duì)外借款補(bǔ)到7月份嗎?有什么影響呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)酒店哪些成本是可以在25年調(diào)到23年抵扣企業(yè)利潤(rùn)的?
分包隊(duì)伍開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票有罰款1萬(wàn),只付9萬(wàn),這個(gè)多的1萬(wàn)怎么處理呢
老師內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)可以收美金嗎?
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報(bào)個(gè)稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個(gè)殘疾人進(jìn)去還來(lái)得及嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,注銷(xiāo)前固定資產(chǎn)和往來(lái)賬要清零嗎?固定資產(chǎn)如何記會(huì)計(jì)分錄?
老師好,一般的政府撥款都放在營(yíng)業(yè)外收入里,要交企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在有一筆政府撥款,它上面寫(xiě)的是專(zhuān)項(xiàng),資金使用要求不可以付工資和償還債務(wù),請(qǐng)問(wèn)如果收到這個(gè)專(zhuān)項(xiàng),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?放在哪個(gè)科目?
審計(jì)或者對(duì)外報(bào)送報(bào)表會(huì)視為錯(cuò)誤嗎?那個(gè)未分配利潤(rùn)期末數(shù)
不會(huì)視為錯(cuò)誤,不想重新匯算清繳,做了調(diào)整分錄就行。不需要重新述前邊的報(bào)表