你好,是的額,這個(gè)沒(méi)有超過(guò)了。
你好老師,想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模的公司。上個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)了30多萬(wàn),交了稅金4000多,但是在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票金額有誤,比如說(shuō)本來(lái)8000多的票,才開(kāi)了5000多。那我是不是在這個(gè)月應(yīng)該開(kāi)一張負(fù)數(shù)的5000多,再開(kāi)一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了,那這個(gè)季度稅是怎么算的呢?是算我這個(gè)季度才開(kāi)票金錢是8000-5000嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人代開(kāi)發(fā)票給小規(guī)模納稅人,?不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn),增值稅,附加稅都不需要繳納的是吧?還有我們向個(gè)人租賃車在租賃出去,向個(gè)人索取發(fā)票,稅費(fèi)我們交,那么這個(gè)稅可以入我們公司的賬嘛?
老師,這個(gè)月小規(guī)模1月初開(kāi)了免稅的普票,后來(lái)1月9日后政策出來(lái)后不能開(kāi)免稅的,又開(kāi)了幾十萬(wàn)1%的稅點(diǎn),反正上個(gè)季度普票加起來(lái)開(kāi)了80多萬(wàn),這個(gè)稅款怎么交啊 又開(kāi)了免稅的又開(kāi)了1%的 都是普票
我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時(shí)候開(kāi)了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時(shí)候把這個(gè)專票沖紅開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票20萬(wàn),然后相應(yīng)的開(kāi)了普票正數(shù)發(fā)票20萬(wàn),那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負(fù)數(shù)銷售額200000=190000,這個(gè)季度的銷售額應(yīng)該是享受免征增值稅的吧,不會(huì)因?yàn)槭瞧掌钡匿N售額是39萬(wàn)超過(guò)了就不能享受吧
老師,我們公司是小規(guī)模中介公司,本季度自行開(kāi)了專票27萬(wàn),普票開(kāi)了5.5萬(wàn),就超了30萬(wàn)季度范圍內(nèi)了,請(qǐng)問(wèn)交稅除了正常開(kāi)專票的那27萬(wàn)的銷售銳后,普票這塊要交嗎,普票開(kāi)了是1%
老師,在電子稅方局怎么查電商個(gè)體戶是查賬征收,還只核定征收的
請(qǐng)問(wèn)老師,23年度甲企業(yè)是小微企業(yè),24年的1-6月的六稅兩費(fèi)的減免,是根據(jù)2022年的匯算清繳么?24年的7-12月的六稅兩費(fèi)的減免,是根據(jù)2023年的匯算清繳么?
老師,請(qǐng)問(wèn)出租廠房,一般納稅人稅率多少?
殘保金計(jì)提和發(fā)放的分錄怎么寫(xiě)
老師您好,公司給員工買的團(tuán)體意外傷害外險(xiǎn)我應(yīng)該做那個(gè)科目
光伏電站運(yùn)維合同,開(kāi)具什么發(fā)票,稅率是多少
老師你好! 核算資源稅時(shí) 商砼中砂石的資源稅怎么核算
老師,我想問(wèn)一下,小規(guī)模,從2024年1月份成立到現(xiàn)在2025年9月28日總共開(kāi)票出去32萬(wàn) 成本票開(kāi)進(jìn)來(lái)的是30萬(wàn)。我現(xiàn)在還要開(kāi)票出去,我不知道我應(yīng)該開(kāi)多少票就不用叫稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么算
當(dāng)期利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)+資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)金額,不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額,其差額剛好等于以前年度損益調(diào)整科目本年累計(jì)發(fā)生數(shù)。 要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么做
什么是結(jié)構(gòu)性存款?怎么入賬?
老師,是不是我們不用管反向開(kāi)具金額,只要看正向開(kāi)具發(fā)票合集不超30萬(wàn),就不交增值稅,對(duì)嗎
你好,是的,就是這樣了。
好謝謝老師
你好,不用客氣的了。