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請問,學生交學費現(xiàn)金5700元,學校給教師發(fā)獎勵從中拿1000元,實際現(xiàn)金存銀行回單4700元,這個要怎么做賬?

2025-09-28 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-28 09:43

同學,你好
借:庫存現(xiàn)金 5700
貸:主營業(yè)務收入

借:應付職工薪酬 1000
貸:庫存現(xiàn)金 1000


借:銀行存款 4700
貸:庫存現(xiàn)金 4700

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同學,你好
借:庫存現(xiàn)金 5700
貸:主營業(yè)務收入

借:應付職工薪酬 1000
貸:庫存現(xiàn)金 1000


借:銀行存款 4700
貸:庫存現(xiàn)金 4700
2025-09-28
收到 13 人預收款時 借:銀行存款 - 監(jiān)管賬戶(13× 預收款金額) 貸:預收賬款 - 駕培學費(13× 預收款金額) 監(jiān)管賬戶返還 3 人資金時 借:銀行存款 - 基本賬戶 3835.5 財務費用 4.5 貸:銀行存款 - 監(jiān)管賬戶(3×1280) 10 人資金 12 月到賬時,按上述返還分錄處理
2024-11-29
同學你好 計入營業(yè)外收入
2022-04-02
同學你好 借應付職工薪酬個人公積金1000負數(shù) 借應付職工薪酬單位公積金1000負數(shù) 借銀行存款2000
2021-06-08
1. 借款及計息、還本付息 (1)收到借入的款項,存入單位的銀行賬戶。 借:銀行存款 200,000 貸:長期借款 200,000 (2)按月計提應付利息1000元(假設(shè)每月計提)。 借:利息費用 1,000 貸:應付利息 1,000 (3)借款到期,償還本金200,000元,支付利息24,000元。 借:長期借款 200,000 應付利息 24,000 貸:銀行存款 224,000 2. 委托代理協(xié)議 (1)將一批價值150,000元的教學設(shè)備和現(xiàn)金50,000元轉(zhuǎn)交指定地區(qū)的教育部門。 借:其他應收款 200,000 貸:庫存物品(教學設(shè)備) 150,000 銀行存款(現(xiàn)金) 50,000 3. 無償調(diào)入機器設(shè)備 (1)無償調(diào)入機器設(shè)備。 借:固定資產(chǎn) 33,000 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 33,000 借:固定資產(chǎn)累計折舊 12,000 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 12,000 4. 零余額賬戶提取現(xiàn)金 (1)從零余額賬戶提取現(xiàn)金24,000元。 借:庫存現(xiàn)金 24,000 貸:零余額賬戶用款額度 24,000 5. 收到受托代管現(xiàn)金 (1)收到受托代管現(xiàn)金5000元。 借:庫存現(xiàn)金 5,000 貸:受托代理負債 5,000 6. 期末盤點發(fā)現(xiàn)毀損通用設(shè)備 (1)毀損通用設(shè)備轉(zhuǎn)入待處理。 借:待處理財產(chǎn)損溢 7,000 固定資產(chǎn)累計折舊 5,000 貸:固定資產(chǎn) 12,000 7. 毀損通用設(shè)備的處理 (1)收到殘值收入3000元,存入銀行。 借:銀行存款 3,000 貸:待處理財產(chǎn)損溢 3,000 (2)發(fā)生拆除清理費用500元,用現(xiàn)金支付。 借:待處理財產(chǎn)損溢 500 貸:庫存現(xiàn)金 500 (3)處理凈收入按規(guī)定應上繳財政。 借:待處理財產(chǎn)損溢 3,500 貸:應繳財政款 3,500
2024-04-08
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