你好,正在回復(fù)題目
老師,我增值稅應(yīng)納稅抵減后為0. 有個(gè)出口退稅銷(xiāo)售額開(kāi)的普通發(fā)票,附加稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?在附件稅那行有“增值稅免抵退稅額”那行有數(shù)據(jù),那個(gè)增值稅免抵退稅額,是怎么取數(shù)得來(lái)的。是按開(kāi)退稅的普通發(fā)票銷(xiāo)售金額來(lái)計(jì)算的嗎?
我們公司聘用了退役軍人,每年可以抵稅9000元現(xiàn)在我填報(bào)納稅表時(shí)填寫(xiě)了減免額,增值稅已經(jīng)減免但是附加稅沒(méi)有自動(dòng)減免,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么弄
2申報(bào)出口免抵退時(shí),由于稅務(wù)比對(duì)出現(xiàn)異常 (提示該產(chǎn)品是購(gòu)買(mǎi)的不屬于免稅)因此該貨物沒(méi)有申報(bào)出口免抵退,對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有抵。3月在申報(bào)增值稅時(shí)候,出現(xiàn)該筆出口業(yè)務(wù)的發(fā)票 稅務(wù)自動(dòng)計(jì)算附加稅,
我們1-3月有出口退稅合計(jì)233萬(wàn);本季度因3月核銷(xiāo)時(shí)需調(diào)減免抵退稅額588萬(wàn),為什么就沒(méi)有出口退稅金額?然后進(jìn)項(xiàng)稅額就增加了?
本身不考慮加計(jì)抵減,公司要交增值稅。如果考慮加計(jì)抵減就不交稅了。那么在有加計(jì)抵減情況下出口,且在不算加計(jì)抵減要交稅情況下。是不是出口這塊就只有免抵額,且免抵額=歸屬于出口退稅的增值稅
不表達(dá)匯兌損益嗎,涉及到外幣,用外幣付的
請(qǐng)問(wèn)用外幣付海運(yùn)費(fèi)憑證怎么做?
申請(qǐng)表單功能在哪里了
外貿(mào)公司,有一筆內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù),沒(méi)開(kāi)票,客人打美金到對(duì)公帳上應(yīng)該怎么處理?
老師你好,昨天有事沒(méi)來(lái)得及聽(tīng)課,回放在哪里,我今天去聽(tīng)
進(jìn)項(xiàng)200多個(gè)品,開(kāi)進(jìn)來(lái)的單位是平方,但是銷(xiāo)項(xiàng)那邊單位必須開(kāi)節(jié),能行嗎老師,
如何下載離線版出口退稅系統(tǒng),自己操作學(xué)習(xí)?都需要下載哪些軟件?流程是什么
老師,公司房租對(duì)公轉(zhuǎn)賬給另一個(gè)公司,不開(kāi)票,開(kāi)收據(jù)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師 我們是物流公司 請(qǐng)問(wèn)一下我們之前買(mǎi)新車(chē)用了477141.32元,累計(jì)折舊有460838.99元,殘值有16302.33元,賣(mài)車(chē)買(mǎi)了30000元,那這樣的話要怎么入賬呢,這個(gè)30000元可以直接做收入的嗎 還是要減去殘值的呢
老師 我們公司是銷(xiāo)售公司,最近公司要辦公室要裝修,買(mǎi)了一批材料,開(kāi)的專票,這個(gè)發(fā)票可以入賬嗎?麻煩老師詳細(xì)解答下,
是的,是附加稅導(dǎo)致的影響
附加稅怎么導(dǎo)致的影響?
免抵稅額需作為城市維護(hù)建設(shè)稅(7%)和教育費(fèi)附加(3%)的計(jì)稅基數(shù),即按免抵稅額乘以對(duì)應(yīng)稅率計(jì)算稅費(fèi)。