可根據(jù)收入占總收入比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我們是建筑安裝行業(yè),一個(gè)項(xiàng)目800多萬(wàn),收到多錢就開(kāi)多錢的票,成本要怎么結(jié)?工程沒(méi)完,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢? 我們以前的會(huì)計(jì)是工程完工以后一次結(jié)轉(zhuǎn)的
建筑公司,這個(gè)季度部分項(xiàng)目未開(kāi)發(fā)票,但有很多成本票,都在工程施工里面,現(xiàn)在我能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎?還有個(gè)別項(xiàng)目到現(xiàn)在也沒(méi)有開(kāi)過(guò)一張發(fā)票,但成本已經(jīng)好多了,能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛進(jìn)一家建筑企業(yè),前兩月開(kāi)票收到對(duì)方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒(méi)有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的。這月沒(méi)收工程款,也沒(méi)開(kāi)票,支出也不多,請(qǐng)問(wèn)下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師好,建筑業(yè)是先把成本,費(fèi)用歸集到工程施工科目,然后有收入再去結(jié)轉(zhuǎn)成本?是嗎?
老師你好,我公司是建筑工程公司收到人工費(fèi)的發(fā)票20萬(wàn),實(shí)際月底我結(jié)轉(zhuǎn)成本只要結(jié)轉(zhuǎn)15萬(wàn)人工成本這筆賬要怎么做呢?
老師,倉(cāng)庫(kù)放的石灰桶,防潮用的。記入什么科目!
老師好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,就是我公司想聘請(qǐng)保潔團(tuán)隊(duì)做開(kāi)荒保潔,但是由于人家是干完活當(dāng)天就要結(jié)工資,而我司付款流程審批特別慢,根本來(lái)不及?,F(xiàn)在是由我司的某一個(gè)員工個(gè)人墊付5萬(wàn)左右。然后由對(duì)方給我司開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票(稅目保潔服務(wù)),然后我司走付款流程可以么? 也就是說(shuō),我司最后付款流程里付款是給的員工,然后后附上對(duì)方公司開(kāi)的發(fā)票。
這些都是紅沖和負(fù)數(shù)發(fā)票,這要入賬么?我不明白本月開(kāi)票為什么還是有金額?而且總共開(kāi)了一張藍(lán)字發(fā)票怎么開(kāi)出那么多紅字發(fā)票?
利潤(rùn)表里面的稅金及附加怎么計(jì)算出來(lái)的有公式嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師收廢舊塑料反向開(kāi)票會(huì)計(jì)分錄
老師你好 固定資產(chǎn)(汽車)清理后 ,應(yīng)該怎么做分錄 這些車賣了253900 記在營(yíng)業(yè)外支出里 原值和累計(jì)折舊應(yīng)該怎么寫分錄
奶粉的稅收編碼是什么老師
老師,現(xiàn)在是不是個(gè)人提供運(yùn)輸服務(wù)的按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)報(bào)個(gè)稅?
應(yīng)收款40萬(wàn)收不回來(lái),要怎么處理
公戶和個(gè)人的往來(lái)款 賬不平怎么辦