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有個(gè)客戶在我們公司買了100萬的A貨,我們送他1萬的B貨,B貨成本價(jià)10塊,我們按0.01出庫(kù),出庫(kù)金額是1萬,那B貨的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?什么收入的時(shí)候,B貨按0.01算單價(jià)可以嗎

2025-09-27 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-27 09:41

同學(xué)你好, 增值稅法的規(guī)定:按照買一送一的模式 進(jìn)行銷售時(shí),送的部分,作為視同銷售處理, 因此,B貨要交增值稅。與它對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也可以 抵扣。

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齊紅老師 解答 2025-09-27 09:43

所得稅法的規(guī)定, 按照上述模式銷售, 按照 AB兩個(gè)合計(jì)收入 在AB的市場(chǎng)價(jià)格的比例進(jìn)行收入分配。

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快賬用戶7934 追問 2025-09-27 09:48

那開發(fā)票的時(shí)候,開單價(jià)1,數(shù)量100萬,然后單價(jià)折扣0.99,最后金額1萬,可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-27 09:53

第1。發(fā)票是按照增值稅的規(guī)定開具。 發(fā)票上只開A 的銷售額和稅額。 B可以寫在備注上,證明送出去了。 B不需要開具發(fā)票。 第2。如果B的發(fā)票開了,就是屬于直接折讓銷售了,不是買贈(zèng)的方式銷售了。 第3。在增值稅的申報(bào)上,按照未開票收入進(jìn)行申報(bào)。

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快賬用戶7934 追問 2025-09-27 10:03

如果不開具發(fā)票,那稅務(wù)局會(huì)不會(huì)比對(duì)異常,有進(jìn)無銷

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齊紅老師 解答 2025-09-27 10:05

上述提到的 第3點(diǎn),就是避免 你提到的 風(fēng)險(xiǎn)的 方法, 在稅局申報(bào)表上 按照 未開票收入 申報(bào),? 說明 有 銷項(xiàng)稅。

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