截止第三季度利潤已經(jīng)超過300萬,第三季度申報附加稅時,不會減半征收
請問小規(guī)模第三季度含已開專票沒超過45萬,已代開的專票稅已繳,在申報季度增值稅的時候?qū)F钡男枰畹侥囊粰?,沒超過45萬,已交的稅還會退嗎?
老師您好,我們公司是個體2019年第二季度,第三季度是核定征收,有無票收入,無票收入已入帳,超過了免征額30萬,但申報稅時只申報了開票部分,未超過免征額,怎么處理呢?
個體工商戶定期定額戶自行申報個人所得稅核定的稅率是千分之六,但是不超過100萬部分國家政策減半征收,但是截止到第三季度累計全年應(yīng)納稅所得額已經(jīng)合計130萬了,第三季度應(yīng)納稅所得額是48萬,申報時卻還是按千分之六減半征收實際繳納稅率是千分之三,但是實際截止到第三季度全年累計應(yīng)納稅所得額已經(jīng)達到130萬了,超過100萬的規(guī)定了,但還是減半申報征收的,這怎么處理?
老師,早上好! 現(xiàn)在是準備報四季庋利潤表了。一二季度虧損,三、四季度盈利。在算三季度利潤總額時已把前二季度虧損余額含上。(比如前二季度虧10萬,三度實際盈利5萬,那么申報時三季度利潤總額是15萬)第四季度也是如此嗎?(4季度實際盈利10萬,還要加上一二季度虧損的10萬,即利潤總額申報20萬)是這樣嗎?
您好,去年是小微企業(yè),如果今年截止第三季度累計利潤超過了300萬,是暫按小微企業(yè)交所得稅匯算清繳時再補交剩余的企業(yè)所得稅嗎?
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請問收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報賬之后對單位有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師3季度財務(wù)報表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報關(guān)出口400臺,供應(yīng)商9月已開300臺的進項專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請問老師,可以在9月申報表里合計申報8和9月出口免稅收入嗎?9月申報表里進項專票也要按800臺轉(zhuǎn)出嗎
老師上午好,我們公司是做電商的,現(xiàn)在電商推出一個業(yè)務(wù)就是商家充值50萬,給一個70萬的紅包額度給我們公司,客戶在消費時給客戶紅包優(yōu)惠假如原價3000元,紅包優(yōu)惠100元,客戶實付2900元。我司到賬3000元。我司充值的50萬平臺不給開發(fā)票,那我應(yīng)該確認收是多少元?
老師購買文件柜634,記入什么科目?
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計費是否要計入在在建工程
但是附加稅和所得稅申報是分開的,附加稅是和增值稅一起申報,如果先申報附加稅后申報所得稅,前兩季度是小微企業(yè),那么第三季系統(tǒng)會怎么判斷?(所得稅后面才申報)
如果是這樣,仍會 以二季度為依據(jù)。
第四季度申報附加稅時會自動把前邊三季度優(yōu)惠的附加稅加上嗎?還是要手工去稅務(wù)局補交
不會自動加上的,通常要自行補交