你好,公司注銷時(shí),未分配利潤需先用于清償債務(wù)、支付清算費(fèi)用等。在完成這些清償后,若剩余資產(chǎn)不足以按賬面上的未分配利潤全額分配給股東,應(yīng)按照股東的出資比例或公司章程約定的方式進(jìn)行分配。
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個(gè)分錄,借,應(yīng)交所得稅,貸,銀行同時(shí),借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,對(duì)不上就差這個(gè)數(shù),是不是后面利潤分配這個(gè)憑證不用做呀
老師,你好!我們9月未利潤分配有分配, 那是不是資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”那一欄的勾稽關(guān)系就不是“利潤表”中的,本年凈利潤加上上年未分配利潤之和??我這兩個(gè)數(shù)的勾稽關(guān)系對(duì)不上了
老師好,問個(gè)問題,利潤表 上利潤總額 200萬 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 500萬,是不是 先利潤表的200萬按5%交完所得稅,分配股利的話,是不是就是通過資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤上進(jìn)行分配了 交20%
老師我們公司要注銷,未分配利潤去交了個(gè)稅分配到一個(gè)股東那,那我資產(chǎn)負(fù)債表上數(shù)據(jù)是不是就都是0
你好老師,請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓股權(quán),平轉(zhuǎn)的,賬上有未分配利潤,但是不給股東分配那么轉(zhuǎn)股權(quán)的時(shí)候未分配利潤也是交分紅稅的嗎
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個(gè)我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號(hào)碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請(qǐng)問收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報(bào)賬之后對(duì)單位有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師3季度財(cái)務(wù)報(bào)表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細(xì)目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺(tái)電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報(bào)關(guān)出口400臺(tái),供應(yīng)商9月已開300臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請(qǐng)問老師,可以在9月申報(bào)表里合計(jì)申報(bào)8和9月出口免稅收入嗎?9月申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)專票也要按800臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎
老師上午好,我們公司是做電商的,現(xiàn)在電商推出一個(gè)業(yè)務(wù)就是商家充值50萬,給一個(gè)70萬的紅包額度給我們公司,客戶在消費(fèi)時(shí)給客戶紅包優(yōu)惠假如原價(jià)3000元,紅包優(yōu)惠100元,客戶實(shí)付2900元。我司到賬3000元。我司充值的50萬平臺(tái)不給開發(fā)票,那我應(yīng)該確認(rèn)收是多少元?
老師購買文件柜634,記入什么科目?
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)是否要計(jì)入在在建工程
股東他只施繳了一點(diǎn)點(diǎn)實(shí)收資本,在公司打算注銷的時(shí)候想著給他把這點(diǎn)實(shí)收資本退回去,退了的話,那他還要按照未分配利潤給他分配利潤嗎?是不是交稅注銷的時(shí)候交稅必須要交,按照按照賬面上的未分配利潤,那利潤怎么給他分配?
先按照我上面的順序分配資金,有剩余了可以給股東,如果是一個(gè)股東清償完上面的可以全分配給股東
也就是說,嗯,按照上面的順序分配完資金之后,如果賬上還有錢就可以給股東把實(shí)收資本退回去,然后還可以給股東,按交的稅剩余的多少給股東分配利潤,但可以不按照交稅的利潤分配是嗎,就是賬上的錢不夠按照交稅的利潤分配了
如果一個(gè)股東,有剩余多少就可以全部分配給他