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Q

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但留了一部份未認(rèn)證,如何結(jié)轉(zhuǎn)及繳納增值稅稅

2025-09-26 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-26 17:14

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶4118 追問 2025-09-26 17:16

那留抵未認(rèn)證補(bǔ)部分呢

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:17

那個(gè)體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里邊

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快賬用戶4118 追問 2025-09-26 17:20

在建工程應(yīng)該轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:22

如果是租房裝修費(fèi)在建工程應(yīng)該轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,自有房裝修就固定資產(chǎn)

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快賬用戶4118 追問 2025-09-26 17:24

什么時(shí)候開始攤銷,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:24

再裝修完成的次月開始

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:25

借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

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快賬用戶4118 追問 2025-09-26 17:28

那什么時(shí)候從在建工程結(jié)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:28

完工的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶4118 追問 2025-09-26 17:29

按多少年限攤銷呢

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:30

一般是按3年攤銷的哈

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你好,報(bào)表在應(yīng)交稅費(fèi)里反應(yīng)
2021-10-16
如果說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。 借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),減免稅額
2022-07-22
你好,你這個(gè)計(jì)入到借方余額,下次,按抵減后的計(jì)入貸方
2024-03-19
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-16
你好 1. 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 是不繳納增值稅的。 你去 增值稅申報(bào)表 里面去看看? 上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)就是你留抵的進(jìn)項(xiàng)稅金額? ??
2020-11-26
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