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Q

老師月底需要計(jì)提要交的增值稅額嗎

2025-09-26 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-26 17:12

若是一般納稅人,需要的

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2025-09-26 17:13

老師分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:13

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2025-09-26 17:14

交時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:15

是的,你的理解是對(duì)的。

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2025-09-26 17:15

我有進(jìn)項(xiàng)可以對(duì)沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:17

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2025-09-26 17:17

老師電子稅務(wù)局 系統(tǒng)有留底,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:19

留抵不用做,留在進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2025-09-26 17:21

老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)是什么數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:22

有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就做,沒(méi)有就不做

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2025-09-26 17:25

老師 我這月進(jìn)項(xiàng)284.95,銷項(xiàng)575.32,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面有留底。 我不知道怎么做分錄,麻煩老師說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:28

當(dāng)月形成留抵時(shí),可不做計(jì)提與結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2025-09-26 17:36

留底足夠多,什么分錄都不用做嗎

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2025-09-26 17:37

下月初報(bào)增值稅表的時(shí)候,什么都不用做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:38

是,留底足夠多,什么分錄都不用做

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2025-09-26 17:46

老師科目匯總表里面進(jìn)項(xiàng)稅額 和銷項(xiàng)稅額,始終有數(shù)嗎,下月初留底扣了后,不做任何分錄,始終有數(shù)啊?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:52

是的,有留抵時(shí),可不結(jié)轉(zhuǎn)?;蛘吣昴r(shí),再統(tǒng)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,形成未交增值稅借方余額

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2025-09-26 17:54

這樣年末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方數(shù)的話,下年還是繼續(xù)有數(shù)啊,我不白

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齊紅老師 解答 2025-09-26 18:03

只有未交增值稅借方有數(shù)了,即留抵?jǐn)?shù) 三級(jí)明細(xì)無(wú)余額。

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若是一般納稅人,需要的
2025-09-26
你好,10月份進(jìn)項(xiàng)少,要交2000元增值稅,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅處理的? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??2000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?2000
2022-11-07
一、計(jì)提的增值稅金額需要減去上月留抵稅額
2020-09-12
是的,是內(nèi)賬和外賬都需要計(jì)提增值稅和附加稅,還有印花稅
2025-04-10
對(duì),沒(méi)錯(cuò),是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
2022-07-04
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