先轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)賬面價值:借:固定資產(chǎn)清理 790051.33累計折舊 23488.13貸:固定資產(chǎn) 1078875.22(此處需注意:原值 1078875.22 - 累計折舊 23488.13 = 1055387.09,與您提供的凈值 790051.33 存在差異,分錄暫按您給的凈值填列,實際需以 “原值 - 累計折舊” 為準調(diào)整凈值) 確認出售收入(含稅 92 萬,需拆不含稅收入和銷項稅,稅率 13%):不含稅收入 = 920000 ÷ (1%2B13%) ≈ 814159.29銷項稅額 = 920000 - 814159.29 ≈ 105840.71借:銀行存款 / 應收賬款 920000貸:固定資產(chǎn)清理 814159.29應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)105840.71 結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理損益(若為盈利):借:固定資產(chǎn)清理 24107.96(814159.29 - 790051.33)貸:資產(chǎn)處置損益 24107.96
一般納稅人購入車輛時抵扣了進項稅額,現(xiàn)在低價處置固定資產(chǎn),并繳納 銷項稅額怎么做分錄?固定資產(chǎn)原值70w,累計折舊17w,賣了39w,銷項稅額44867.26,麻煩老師幫忙寫下處置這個固定資產(chǎn)的分錄呢
老師,舉例如果10w當時買的車,折舊已提滿48個月,凈殘值還剩5k,公司賣車價是1w塊錢,那么您看下我寫的分錄對不對: 借:固定資產(chǎn)管理 5k 累計折舊 9.5k 貸:固定資產(chǎn) 10k 借:銀行存款 10000 (二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面的車價合計金額) 貸:固定資產(chǎn)管理 5000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。。老師后面我就不會寫了,另外那個銀行存款的金額是寫二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面的車價合計金額嗎?蟹蟹老師麻煩了
老師您好,請問貨物運輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應交增值稅-銷項稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務收入是10282.89, 我做的分錄如下:我查到的折舊表,該固定資產(chǎn)原值是59829.06,累計折舊56837.61, 借:固定資產(chǎn)清理 2991.45 累計折舊 56837.61 貸:固定資產(chǎn) 59829.06 借: 庫存現(xiàn)金 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 15000/1.13=13274.34 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額 1725.66 借:固定資產(chǎn)清理 10282.89 貸:其他業(yè)務收入 10282.89 請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數(shù)?蟹蟹
一般納稅人,假設公司公車原值20萬,已計提折舊8萬,現(xiàn)在10萬出售出去。 1. 這個20萬,是之前購買車不含增值稅的對嗎? 2.請老師幫我看下我分錄有錯誤嗎,包括價稅分離這塊明細。 分錄:固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定清理12萬,累計折舊8萬,貸:固定資產(chǎn)20萬。 2.賣出:借:銀存10萬,貸:固定資產(chǎn)清理88495.57 銷項稅11504.42. 3.結轉(zhuǎn)凈損益: 借 資產(chǎn)處置損益/ 營業(yè)外支出 31504.43, 貸:固定清理 31504.43、
公司出售固定資產(chǎn)含稅價是92萬,我這個分錄該怎么做老師,銷項稅額要化成不含稅收入嗎,請老師具體寫下,原值1078875.22,累計折舊23488.13,凈值790051.33,當時抵扣過進項稅額
老師,我想問下,打字復印服務屬于現(xiàn)在服務里面的什么服務?
老師,沒有認定高企,公司的費用可以計入管理費用—研究費用,加計扣除嗎
記賬憑證上的附件張數(shù)怎么填,如果后面合同很多頁也要一頁頁的數(shù)嗎
新接手的一家兼職企業(yè) 開票2500w 暫估了710萬 流水200多萬 老板娘想讓我化名辦稅人 然后對公發(fā)工資 申報個稅 如何規(guī)避風險
新接手一個兼職 開票2500w 暫估了710w 流水才200多萬 老板娘老想掛我的名字做辦稅員 給我申報個稅 如何規(guī)避自己風險
老師,個體工商戶需要報什么稅?個體工商戶開多少發(fā)票不用交稅?開票有收入了要怎么交稅
下個月電商平臺推送數(shù)據(jù),怎么個推送法呢?比方說abc平臺,線下都有賣東西。那a推a的,咋對不上呢?
老師,你好!關于洗煤廠工業(yè)企業(yè),如購進原煤1000噸到生產(chǎn)加工洗選成精煤過程及銷售整個過程中,涉及的會計分錄有哪些?
公司之前個稅都按全責發(fā)生制申報,比如8月工資9.15發(fā)9月申報8月征期,申報報了8月工資,什么時候調(diào)整按收付實現(xiàn)制報合適
老師,給國外企業(yè)提供的境內(nèi)服務,需要開具普通發(fā)票嗎?還是直接按未開票收入申報就可以?
老師,是要把收入和銷項稅的差額計入固定資產(chǎn)清理是嗎
你清理固定資產(chǎn)的時候分錄是 借銀行貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項