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公司采購(gòu)的MES系統(tǒng)軟件,分期付款,比如8月付款30%,收到對(duì)應(yīng)金額發(fā)票;9月付款30%,收到對(duì)應(yīng)金額發(fā)票;應(yīng)該怎么入賬?是屬于無(wú)形資產(chǎn)嗎?后續(xù)怎么攤銷?

2025-09-26 15:38
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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按合同金額全額暫估計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),

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同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸累計(jì)攤銷
2023-06-28
你好,借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。當(dāng)時(shí)的折舊金額正確的話就不用調(diào)整了。
2024-04-25
你好,同學(xué) 可以,這么做賬的,或者借方計(jì)入管理費(fèi)用
2024-04-25
可以的,可以這么做的
2024-01-04
1.支付廠房租金: 當(dāng)您支付廠房租金時(shí),應(yīng)將其計(jì)入“預(yù)付賬款”,而不是“其他應(yīng)付款”。因?yàn)轭A(yù)付賬款是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同的規(guī)定,預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價(jià)物支付供應(yīng)單位的款項(xiàng)。 借:預(yù)付賬款 - 廠房租金 553,020元 貸:銀行存款 553,020元 1.廠房租金攤銷: 對(duì)于已經(jīng)支付的廠房租金,您需要根據(jù)其受益期間進(jìn)行攤銷。假設(shè)該租金是按月支付的,并且每個(gè)月的租金金額是相同的,那么您可以按照以下方式進(jìn)行攤銷: 借:管理費(fèi)用 - 廠房租金(或制造費(fèi)用 - 廠房租金,具體取決于該租金的用途) 貸:預(yù)付賬款 - 廠房租金 具體每月攤銷的金額需要您根據(jù)租金的總額和租賃期限來(lái)計(jì)算。 1.對(duì)于之前未攤銷的部分: 您提到之前還有部分廠房租金和物業(yè)費(fèi)未進(jìn)行攤銷。您需要首先確認(rèn)這些費(fèi)用的總額和應(yīng)攤銷的期間,然后按照上述方法進(jìn)行攤銷。 1.物業(yè)費(fèi)的處理: 如果物業(yè)費(fèi)是與廠房租金分開支付的,那么您需要將其單獨(dú)處理。支付物業(yè)費(fèi)時(shí),可以計(jì)入“預(yù)付賬款 - 物業(yè)費(fèi)”,然后在受益期間內(nèi)按月攤銷至“管理費(fèi)用 - 物業(yè)費(fèi)”或相關(guān)費(fèi)用科目。 1.注意事項(xiàng): 確保所有的支付和攤銷都與相關(guān)的發(fā)票和合同保持一致。 如果租金或物業(yè)費(fèi)有增值稅,還需要考慮增值稅的處理。通常,支付的增值稅會(huì)計(jì)入“應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。 對(duì)于跨期的費(fèi)用,需要特別注意其攤銷的準(zhǔn)確性和合理性,以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和完整性。
2024-04-02
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