可以那樣做的,沒問題的哈
老師,我10月新接手一家新辦餐飲管理公司,7月注冊的,前面的帳都沒有做,也沒有發(fā)生什么業(yè)務(wù),9月才有員工入職,我需要做7月和8月的賬本嗎?7月和8月沒有人員沒有費(fèi)用,是不是就不用做賬了?直接從9月做起?
你好我們公司是小規(guī)模納稅人 (按季度申報(bào)) 7月份注冊成立的 然后9月份才啟用的賬套 7、8、9月產(chǎn)生的費(fèi)用 (開票日期都在7月或者8月)我可以把賬做到9月份嗎 這樣會有什么問題嗎
老師我們公司2021年5月10日注冊的,在2022年的9月19日變成一般納稅人的,在2022年9月之前的賬我這里沒有,我現(xiàn)在創(chuàng)建新賬套啟用寫什么日期,那我10月份申報(bào)稅就申報(bào)9月份的嗎?還是要申報(bào)7-8月的,因?yàn)?-8月屬于小規(guī)模納稅人
老師,10月份接手一家新公司,7月份注冊領(lǐng)執(zhí)照,9月份稅務(wù)登記,8-9月份有發(fā)工資,籌備期未生產(chǎn),我現(xiàn)在新建賬套,是不是要把8-9 月份的賬補(bǔ)做了,才能申報(bào)這個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師好,我公司買的 2 設(shè)備均是 7 月份到的,發(fā)票開具時(shí)間 6 月 28 日和 7 月 17 日,之前沒有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在8 月份才拿到發(fā)票報(bào)銷,請問現(xiàn)在 2 臺固定資產(chǎn)入賬時(shí)間是 8 月份,那我固定資產(chǎn)開始使用時(shí)間是填 6 和 7 月份,還是直接都填 8 月份
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
有8月份工資發(fā)到9月了
需要設(shè)置到8月嗎計(jì)提工資
可以 的,直接在9月做賬就行
直接9月計(jì)提工資哈
可以的,就那樣做就行