是的,就是那樣子的哈
老師你好請(qǐng)問(wèn)你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本到本年利潤(rùn),不是借記本年利潤(rùn) 貸記銷售成本,成本,費(fèi)用類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)(減少),不是記貸方?成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)應(yīng)該減少了呀!為何本年利潤(rùn)又記在了貸方
想問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候是費(fèi)用的貸方減少,損益類無(wú)余額,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的借方,就變成了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。從這t型賬戶看損益類科目借減貸加。結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),應(yīng)該是本年利潤(rùn)增加個(gè)嘛,想問(wèn)一下是理解錯(cuò)誤嗎?
你好,民間非營(yíng)利組織,有個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,到期結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候跟費(fèi)用類一起結(jié)轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)費(fèi)用類,但是科目余額表里期未余額卻在借方,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,結(jié)轉(zhuǎn)方向是貸方,沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)在借方,這怎么處理呀?
請(qǐng)問(wèn),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),為什么貸方是累計(jì)折舊(攤銷)?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不應(yīng)該在借方嗎
做賬流程,最后要結(jié)轉(zhuǎn),為什么成本,費(fèi)用類的本年利潤(rùn)在借方,收入類的本年利潤(rùn)在貸方
老師麻煩問(wèn)一下開(kāi)的收據(jù)寫(xiě)了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說(shuō)我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬(wàn)元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬(wàn),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問(wèn)一下這個(gè)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價(jià)格是2萬(wàn),雙方約定,乙公司5年后以1.5萬(wàn)價(jià)格回購(gòu)產(chǎn)品,甲預(yù)計(jì)在回購(gòu)的市場(chǎng)價(jià)值遠(yuǎn)低于1.5萬(wàn)元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬(wàn),然后社保個(gè)稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對(duì)方一般納稅人給我們開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)的機(jī)械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,可以嗎?
老師你好,這個(gè)月做錯(cuò)了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表讀不了,那下個(gè)月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負(fù)數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開(kāi)戶證也要年審嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點(diǎn)需要付款個(gè)他們,他們開(kāi)服務(wù)費(fèi),這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點(diǎn)這一說(shuō)?
收入類月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
是的,損益科目月底都要結(jié)轉(zhuǎn)的