您好,可 以的,文字 不裁掉行的
其他帳簿,指除上述帳簿以外的有關(guān)其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內(nèi)容的帳簿,包括日記帳簿和各明細(xì)分類(lèi)帳簿,都按每本五元貼花.貼在封皮內(nèi)側(cè)或者帳簿的啟封頁(yè)上就可以了 老師 我主要想問(wèn)其他營(yíng)業(yè)賬簿 怎么交稅 現(xiàn)在軟件做賬 主要就是和憑證裝訂 軟件資料打印 還要交這個(gè)稅嗎?
老師,老板要求所有的費(fèi)用都要經(jīng)理簽名。 報(bào)銷(xiāo)單封面簽名了! 然后里面的單據(jù),材料費(fèi)單獨(dú)抽出來(lái)裝訂,我把單據(jù)抽出來(lái),單獨(dú)的一張張單據(jù)是沒(méi)有誰(shuí)簽名的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧??? 我在抽出的單據(jù)上標(biāo)明憑證號(hào),就知道是 從那張報(bào)銷(xiāo)單上抽出來(lái)的了! 這樣,可以不簽名了嗎?? 因?yàn)槌槌鎏嗔?,要領(lǐng)導(dǎo)再簽,他可能不大愿意,
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話(huà),然后按月攤銷(xiāo),只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議!?。?謝謝
剛到一個(gè)新公司,去年的憑證前任會(huì)計(jì)已經(jīng)裝訂好了,辦公室說(shuō)有二筆合同要換,是汽車(chē)租賃合同和資源局的拍地合同。汽車(chē)租賃合同是車(chē)牌號(hào)有誤、拍地合同是因?yàn)橘Y源局是原來(lái)副局長(zhǎng)簽字,現(xiàn)在要改成正局長(zhǎng)簽字。想問(wèn)下老師這二份合同一定要換嗎?我可以把正確的合同留存?zhèn)洳閱幔?/p>
問(wèn)題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過(guò)來(lái)塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫(huà)個(gè)打叉號(hào)是不是就可以正常裝訂了 問(wèn)題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對(duì)方給我們開(kāi)具專(zhuān)票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對(duì)外開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問(wèn)題③給對(duì)方要專(zhuān)票并且抵扣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
?中小企業(yè)該怎么選適合的會(huì)計(jì)軟件
?管理會(huì)計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告有啥不同
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析如何結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際場(chǎng)景
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?小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人的財(cái)務(wù)銜接要點(diǎn)有哪些
報(bào)銷(xiāo)端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專(zhuān)票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶(hù)要專(zhuān)票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專(zhuān)票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專(zhuān)票嗎?客戶(hù)急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷(xiāo)其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫(xiě)字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個(gè)朋友注冊(cè)公司地址,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?