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老師,您好!我們是賣汾酒的屬于小規(guī)模納稅人,1月份賣了一個80000元的沒開票,收入已經(jīng)合并開票的申報了,現(xiàn)在對方又要開票,開普票,到10分份申報應填在哪一欄

2025-09-25 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-25 19:26

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-25 19:29

您好,1月份已將80000元未開票收入合并申報,現(xiàn)在補開普票時,應在10月份《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)中填寫,同時需在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中將原未開票收入欄次對應的77670.87元(80000/1.03=77670.87)調(diào)減,確保未開票收入欄次余額為0,避免重復計稅,申報時還應在備注欄注明補開1月發(fā)票字樣,并保留好相關合同、收款憑證等證明材料備查

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快賬用戶2740 追問 2025-09-25 19:36

好呢,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-25 19:45

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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你好,同學。你現(xiàn)在是開票銷售額增加38萬,未開票銷售額填寫-38萬
2021-01-17
你十月份申報的時候,你之前預交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費里面。
2022-09-30
有沒有差額納稅,就減掉成本再交增值稅優(yōu)惠,沒有就附列資料先直接空表保存,
2021-01-13
你好 小規(guī)模或一般納稅人互轉(zhuǎn)后,有紅沖之前發(fā)票的特殊情況,增值稅暫時網(wǎng)上不支持申報,需要去稅局大廳申報呢。
2021-06-10
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
2022-03-17
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