資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)?利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配
老師資產(chǎn)負(fù)債表的 利潤分配-未分配利潤 期末余額,是用利潤表的凈利潤+利潤分配-未分配利潤的期初余額得出吧,這里的期初余額是指年初余額嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤的期初余額+利潤表里面的本期凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤的本期期末余額,老師對嗎
科目余額表本年利潤的期末貸方余額是利潤表凈利潤的余額嗎,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù)是科目余額表本年利潤+利潤分配期末貸方余額嗎
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會計做賬的整個流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費(fèi)用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時可以查可以嗎,安全嗎(會不會被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
結(jié)合這個表里的數(shù)據(jù),未分配利潤的期末余額是怎么算的?
就是我寫的公式,簡單的相加,有什么疑問嗎?
該資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤的期末余額數(shù)是-1227762.56;資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)?利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配=-1268606.07+45656.8=-1222949.27,
差額你要檢查:本月調(diào)整的利潤分配
我算的金額跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤的期末余額對不上哦
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。