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Q

請問前期一直沒做賬,現(xiàn)在做賬怎么做?要盤點哪些

2025-09-25 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-25 15:36

同學,你好
先要盤點庫存和現(xiàn)金。
然后根據銀行存款入賬
和供應商客戶核對往來賬,錄入期初
最后看資產負債表是否平衡

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快賬用戶4310 追問 2025-09-25 15:37

庫存商品怎么盤點

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齊紅老師 解答 2025-09-25 15:38

同學,你好
去倉庫,一個貨物一個貨物的核對

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快賬用戶4310 追問 2025-09-25 15:39

要填單子對不?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 15:39

同學,你好
要做貨物盤點表

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快賬用戶4310 追問 2025-09-25 15:41

往來賬要寫什么資料嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-25 15:43

同學,你好
這個不用,你自己寫的表,后附詢證函或者和對方對賬截圖就行

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快賬用戶4310 追問 2025-09-25 15:44

按現(xiàn)在盤點,對的賬重新錄入期初數(shù)據?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 15:44

同學,你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶4310 追問 2025-09-25 15:45

是不是很麻煩

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齊紅老師 解答 2025-09-25 15:45

同學,你好
是的,比較麻煩

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快賬用戶4310 追問 2025-09-25 15:57

如果公司之前一直沒做固定資產,現(xiàn)在機器都用了7年了,在做固定資產可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 15:58

同學,你好
不建議再入了

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快賬用戶4310 追問 2025-09-25 16:00

現(xiàn)在是我是從7月開始,就是對銀行7月的賬對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-25 16:01

同學,你好
嗯嗯,是的

頭像
快賬用戶4310 追問 2025-09-25 16:01

如果賬上應收應付款還有金額,實際沒有了,這怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-25 16:02

同學,你好
實際沒有了,那就把應收應付款調成0

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快賬用戶4310 追問 2025-09-25 16:02

直接調?不要依據?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 16:05

同學,你好
依據就是詢證函或者和對方對賬的截圖

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同學,你好
先要盤點庫存和現(xiàn)金。
然后根據銀行存款入賬
和供應商客戶核對往來賬,錄入期初
最后看資產負債表是否平衡
2025-09-25
你好 去查詢原因才行 。 是少結轉了 就補結轉。 你還得看是什么時候的成本少結轉了 。 才好判斷分錄的。
2020-09-14
同學你好 都有發(fā)票嗎
2021-12-02
你好,對不上先找原因看是盤虧還是盤盈才能確定做賬分錄的
2021-07-29
你好,需要全部科目(庫存現(xiàn)金,銀行存款,應收賬款,固定資產,應付賬款等)的期初余額
2021-11-04
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