是的,按下邊的思路做賬 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,與對(duì)方對(duì)賬對(duì)方說當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開了,對(duì)方又紅沖和重新開了正確發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)達(dá)不到抵扣的條件。如果對(duì)方紅沖,是不是就是紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。如果對(duì)方不紅沖的話,我這邊直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就好
老師,之前沒出結(jié)算的時(shí)候,發(fā)票開了100萬,結(jié)算出來之后是98萬,對(duì)方多開的發(fā)票怎么處理,2022年發(fā)票就開完了,讓對(duì)方部分紅沖了,我是不是要拿著紅沖的信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
郭老師接,郭老師,我之前做的借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了部分,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,要怎么做賬
老師,我上個(gè)月勾選認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方這個(gè)月紅沖了,做賬怎么處理,報(bào)稅要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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老師,開票掃臉認(rèn)證成功后,開票還是提示需要掃臉認(rèn)證怎么辦
老師好,我剛剛更正了2024年度匯算清繳,那財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更正吧?
物業(yè)服務(wù)屬于哪個(gè)行業(yè)?
供應(yīng)商把廣告費(fèi)開信息服務(wù)費(fèi)給我會(huì)不會(huì)引起預(yù)警
老師 如果8月產(chǎn)生的增值稅和附加稅 9月才能繳納這些稅 那計(jì)提是放在哪個(gè)月計(jì)提
老師好,我們單位是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月要認(rèn)定一般納稅人,之前開進(jìn)來的專票就沒法抵扣了,那我能不能在認(rèn)定為一般納稅人之后,讓供應(yīng)商沖紅重開,重開的專票是不是就算成為一般納稅人后取得的專票了,就可以抵扣了?
老師,我們公司有勞務(wù)資質(zhì)也有專業(yè)分包資質(zhì),與總包簽訂清包合同,還是勞務(wù)合同呢?下面還有勞務(wù)分包需要簽訂勞務(wù)合同。謝謝
請(qǐng)問老師,預(yù)收一年的租金也,股東想一次性先分紅,可以不
老師,我們公司借錢給別人,別人給的利息收入怎么做賬
老師們好 問一下工資薪金和經(jīng)營(yíng)所得收入有沒有沖突的呢?就比如說我四個(gè)人的工資薪金總數(shù)是9200,經(jīng)營(yíng)所得是5000多