是的,對的,是這么做的。
老師,你好,請問開出去專票,對方?jīng)_了之后,把發(fā)票退回來了,但是不愿意開紅字信息表,我們沒法沖紅發(fā)票,請問現(xiàn)在發(fā)票能做賬嗎?銷項稅額對不上怎么辦?
老師,我是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,2021年12月開了紅字信息表,然后報表自動做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在2022年2月對方說不需要之前紅字信息表,也就是說我之前就不用開紅字信息表,請問現(xiàn)在要怎么辦?
老師,我們是購買方,我們把專票認(rèn)證了,后來銷售方讓我們紅沖發(fā)票,讓我開紅字信息表,我已經(jīng)開了,那這需要怎樣做賬呀?之前認(rèn)證過的進(jìn)項需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,之前沒出結(jié)算的時候,發(fā)票開了100萬,結(jié)算出來之后是98萬,對方多開的發(fā)票怎么處理,2022年發(fā)票就開完了
老師,之前沒出結(jié)算的時候,發(fā)票開了100萬,結(jié)算出來之后是98萬,對方多開的發(fā)票怎么處理,2022年發(fā)票就開完了,讓對方紅沖可以嗎
老師我可以把自已資料目錄做一個滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時可以查可以嗎,安全嗎(會不會被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請問錄入金額是不含稅的金額嗎?
老師,您好,上月(8月)開了銷項紅字發(fā)票,申報增值稅時申報表格里沒有手動填寫減銷售額和銷項稅額,這個是要申報時手動修改銷售額和銷項稅額嗎?
請樸老師解答,請問老師,266題,選項A和C有什么區(qū)別嗎,為什么選擇A不選擇C
一家小規(guī)模賬上借老板的錢都是記的現(xiàn)金,查今年收到的電子發(fā)票一個張沒有,報送的利潤表里確有主營業(yè)務(wù)成本,憑證上采購也都是用現(xiàn)金買的,這家企業(yè)成本和借老板錢是不是都是假的?這家企業(yè)就是為了往外開票
采購款如果是100萬不含稅,那進(jìn)項稅是13萬,那么對于利潤來說,不應(yīng)該是101-113+13=1嗎,畢竟我對公賬戶需要含稅價打給廠家,然后退稅款也是打入對公賬戶?
匯算清繳前取得發(fā)票,未支付款項,可以在所得稅稅前扣除嗎
公司的記賬混亂,公司想重新建賬,可以嗎
借股東錢再還回去涉及什么稅嗎?
我22年賬是這么做的,借:合同履約成本91.7應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)賬8.3 貸:預(yù)付賬款100,也結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,我現(xiàn)在怎么做老師
借預(yù)付賬款貸利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師,因為我抵扣了,我只需要拿著我開的紅字信息表做賬即可嗎
紅字確認(rèn)單加負(fù)數(shù)發(fā)票。
負(fù)數(shù)發(fā)票給對方要嗎
對的,如果是電子的,你自己去全電發(fā)票查詢里面自己下載就行。
老師,接上面的問題,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是應(yīng)該再轉(zhuǎn)入未交增值稅呢
是的,對的,月末可以結(jié)轉(zhuǎn)的。