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Q

老師,之前沒出結(jié)算的時候,發(fā)票開了100萬,結(jié)算出來之后是98萬,對方多開的發(fā)票怎么處理,2022年發(fā)票就開完了,讓對方部分紅沖了,我是不是要拿著紅沖的信息表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?

2024-07-03 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-03 17:06

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶5897 追問 2024-07-03 17:09

我22年賬是這么做的,借:合同履約成本91.7應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)賬8.3 貸:預(yù)付賬款100,也結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,我現(xiàn)在怎么做老師

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齊紅老師 解答 2024-07-03 17:10

借預(yù)付賬款貸利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5897 追問 2024-07-03 17:18

老師,因為我抵扣了,我只需要拿著我開的紅字信息表做賬即可嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-03 17:19

紅字確認(rèn)單加負(fù)數(shù)發(fā)票。

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快賬用戶5897 追問 2024-07-03 17:22

負(fù)數(shù)發(fā)票給對方要嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-03 17:22

對的,如果是電子的,你自己去全電發(fā)票查詢里面自己下載就行。

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快賬用戶5897 追問 2024-07-04 10:46

老師,接上面的問題,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是應(yīng)該再轉(zhuǎn)入未交增值稅呢

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齊紅老師 解答 2024-07-04 10:48

是的,對的,月末可以結(jié)轉(zhuǎn)的。

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是的,對的,是這么做的。
2024-07-03
你好,可以讓對方部分開紅字發(fā)票。
2024-06-19
你好,對方多開給你的發(fā)票要紅沖處理
2024-06-19
如果你是夠買房,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,你是要開紅字信息表兒的,你開了紅字信息表,然后對方再開紅字發(fā)票給你,你再做進(jìn)項,稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是這樣一個流程。
2022-02-17
你好,對方?jīng)_了之后是什么意思?對方認(rèn)證過了?退貨了?
2020-09-02
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