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Q

老師你好,請問中秋節(jié)采購的月餅水果發(fā)放給員工這個怎么做賬務處理

2025-09-25 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-25 08:59

同學,你好
借:管理費用-福利費
貸:銀行存款

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快賬用戶9587 追問 2025-09-25 09:00

如果開的是專票呢

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齊紅老師 解答 2025-09-25 09:01

同學,你和
進項不能抵扣,當作普通發(fā)票做賬

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快賬用戶9587 追問 2025-09-25 09:02

那如果開的專票直接做不抵扣認證處理就可以了吧

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快賬用戶9587 追問 2025-09-25 09:02

這個不用通過應付職工薪酬核算嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-25 09:04

同學,你好 是的 不用

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快賬用戶9587 追問 2025-09-25 09:05

就這樣做賬就可以是吧,其他的申報上面有什么特殊的要求嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-25 09:08

同學,你好 沒有其他的了,這個不能區(qū)分到個人,不申報個稅

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快賬用戶9587 追問 2025-09-25 10:11

還有我們是做電商行業(yè)的,公司購買的貨架這個怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-09-25 10:13

同學,你好
貨架,金額多少?

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快賬用戶9587 追問 2025-09-25 10:14

貨架金額3萬元

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齊紅老師 解答 2025-09-25 10:16

同學,你好
那計入固定資產,之后折舊

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快賬用戶9587 追問 2025-09-25 10:17

這個也需要怎么折舊,按照幾年呢

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齊紅老師 解答 2025-09-25 10:19

同學,你好
一般折舊5年,可以用年限折舊法

頭像
快賬用戶9587 追問 2025-09-25 10:20

這個不能直接入費用嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-25 10:22

同學,你好
也可以的

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快賬用戶9587 追問 2025-09-25 10:27

那我這邊直接入辦公費用了

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齊紅老師 解答 2025-09-25 10:27

同學,你好
嗯嗯,可以的

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同學,你好
借:管理費用-福利費
貸:銀行存款
2025-09-25
同學你好 借,庫存商品 貸,銀行存款 借,管理費用等 貸,應付職工薪酬 一非貨幣福利 借,應付職工薪酬 一非貨幣福利 貸,庫存商品
2021-10-06
您好,這個是需要的,做管理費用的額福利費
2023-10-12
借管理費用、福利費貸應付職工薪酬、福利費, 借應付職工薪酬、福利費貸銀行存款
2022-09-08
你好 借管理費用業(yè)務招待費 貸銀行存款
2022-08-30
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