納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
老師,個(gè)稅做了更正申報(bào),多繳的部分可以不申請(qǐng)退款??梢缘侥甓葏R清時(shí)處理嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度的所得稅,已經(jīng)做了匯算清繳,后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以更正申報(bào)嗎?可以在電子稅務(wù)局直接更正處理不?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人所得稅年度匯算清繳后已補(bǔ)繳稅費(fèi)了可以重新更正申報(bào)并退回稅費(fèi)嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳后更正申報(bào),如果多交了,可以辦理退稅嗎,有什么影響嗎?
老是,請(qǐng)問(wèn),我22年度的匯算清繳是退稅3千,在23年,先申報(bào)22年度的混算清繳,在申報(bào)23年第一季度企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損,可以不退稅嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是買進(jìn)來(lái)的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購(gòu)的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)和原材料來(lái)抵扣嗎?
我公司通過(guò)外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對(duì)方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費(fèi)、管理費(fèi)等500萬(wàn)元,那我的長(zhǎng)期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請(qǐng)科小,需要我做研發(fā)費(fèi)用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財(cái)報(bào)
老師,包裝物租金算價(jià)外費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我有筆貨款開(kāi)票開(kāi)給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來(lái)的時(shí)候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人名下,現(xiàn)在審計(jì)要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問(wèn)一下替外國(guó)公司代扣代繳的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做???還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開(kāi)始到25年6月,多計(jì)提成本10萬(wàn),其中24年8萬(wàn),25年2萬(wàn),這個(gè)情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點(diǎn)出入,當(dāng)時(shí)讓對(duì)方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒(méi)紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
老師,補(bǔ)交以前年度文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)需要更正哪些申報(bào)表呢
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則