一、商貿(mào)零售業(yè)(汽車 4S 店)全套財務(wù)流程 采購環(huán)節(jié):與廠商簽訂采購合同→支付車款 / 申請授信→驗收入庫(登記庫存商品臺賬,區(qū)分整車、配件)→取得發(fā)票(抵扣進項稅)→賬務(wù)處理(借:庫存商品 / 應(yīng)交稅費 - 進項稅,貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款); 銷售環(huán)節(jié):簽訂銷售合同(整車 / 維修 / 配件)→收取定金 / 全款(區(qū)分含稅價)→開具發(fā)票(整車 13% 稅率,維修服務(wù) 6%)→辦理過戶 / 交付→賬務(wù)處理(借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 / 應(yīng)交稅費 - 銷項稅;同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品); 售后環(huán)節(jié):維修服務(wù)接單→領(lǐng)用配件(登記配件出庫)→收取維修費→賬務(wù)處理(維修收入記 “主營業(yè)務(wù)收入 - 售后”,配件成本轉(zhuǎn) “主營業(yè)務(wù)成本 - 售后”); 資金與稅務(wù):日常費用報銷(房租、人工、雜費)→月末計提折舊 / 稅費(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅)→納稅申報→月末結(jié)賬(核對庫存、往來賬)→出具財務(wù)報表。 二、新單位交接財務(wù)工作注意事項 資料交接:逐項核對并簽字確認 —— 營業(yè)執(zhí)照 / 稅務(wù)登記證等證件、總賬 / 明細賬 / 憑證 / 報表(近 3 年)、庫存商品臺賬(整車 / 配件盤點表,確保賬實一致)、往來賬明細(客戶 / 廠商欠款核對單)、發(fā)票領(lǐng)購簿 / 空白發(fā)票 / 稅控設(shè)備; 工作對接:明確關(guān)鍵節(jié)點 —— 稅款申報期限、銀行賬戶信息(基本戶 / 一般戶)、廠商 / 客戶對接人(結(jié)算方式、賬期)、內(nèi)部報銷流程(審批權(quán)限); 風(fēng)險排查:重點核查 —— 是否有未抵扣進項稅、逾期未申報稅費、掛賬超期的往來款、庫存短缺 / 積壓(尤其是滯銷車型); 書面確認:簽訂《財務(wù)工作交接清單》,注明交接日期、資料明細、未辦結(jié)事項(如未回款客戶、待抵扣發(fā)票),雙方及監(jiān)交人簽字留存。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師,我今天工作遇到了一個很迷茫很現(xiàn)實的問題,我們是跟自治區(qū)醫(yī)保簽合同對地級市醫(yī)保進行檢查,但是他們有些問題確實存在,但是我在跟同事進行檢查的時候,感覺他們都在忽略,能過的都過了,特別是內(nèi)控的問題,比如付了一筆暫付款,什么材料都沒有,直接經(jīng)過財務(wù)審批付出去了,然后他們拿了一個文件過來說是區(qū)政府要求付核酸錢,然后我問我們組長她也說算了,后面我去查文件核酸的費用期間和醫(yī)院提供也不一致,也超期了,所以我都不懂對被審單位到底是真的嚴格審查,還是放水,主審也不在這邊。還有就是平時交流對被審單位的態(tài)度是用自己的專業(yè)知識說服他們,還是兩邊協(xié)商,他們能不能的材料讓補算了還是實事求是,寫進報告。還有跟被審單位溝通,實務(wù)中我們注意什么呀?
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做啊?還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
課本內(nèi)容和視頻內(nèi)容不一致
電子稅務(wù)局有9個單位,今天收到稅務(wù)局通知整改,要怎么解決呢
錄完1月的電腦賬憑證,接下來該干什么
謝謝老師解答
滿意請給五星好評,謝謝