問(wèn)題一 若獎(jiǎng)勵(lì)與租賃業(yè)務(wù)直接相關(guān),沖減 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 或計(jì)入 “其他業(yè)務(wù)收入”;若為偶然獎(jiǎng)勵(lì),計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入”。 問(wèn)題二 增值稅:按一次性收取的 4.5 萬(wàn)元(含稅)換算為不含稅金額確認(rèn)應(yīng)稅收入。 經(jīng)營(yíng)個(gè)稅:按權(quán)責(zé)發(fā)生制,每年確認(rèn) 1.5 萬(wàn)元收入,分 3 年計(jì)入各年經(jīng)營(yíng)所得。
我公司融資租入一臺(tái)設(shè)備總價(jià)值80萬(wàn) 先付首付款8萬(wàn)元 然后每月融資租賃公司給我們開(kāi)13%的票。 但是每月開(kāi)來(lái)的專(zhuān)票上 應(yīng)稅項(xiàng)目名稱(chēng)有2個(gè)。 一個(gè)是:租賃費(fèi) 693元 另一個(gè)是:設(shè)備款7607元。 請(qǐng)問(wèn)老師 我的固定資產(chǎn)是按照80萬(wàn)入賬么 還是按照每月收到的發(fā)票上明細(xì) 入賬固定資產(chǎn) 。 第二個(gè)問(wèn)題 想問(wèn)一下 每月收到的發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
#提問(wèn)#老師,我們公司做了空調(diào)租賃業(yè)務(wù),都是一次性收一年的租金,這個(gè)收入的確認(rèn)我是不是得分月確認(rèn),賬務(wù)怎么處理呢?比如說(shuō)我我現(xiàn)在是開(kāi)120萬(wàn)的發(fā)票,收了120萬(wàn)的款,但是這部分收入是未來(lái)一年的收入,我是不是就每個(gè)月確認(rèn)10萬(wàn)的收入,剩下的那部分收入怎么做賬呢?
甲公司將辦公樓出租給乙公司,于2021年1月,雙方簽訂租賃合同,租賃期3年,租金總額300萬(wàn)元。合同約定每季度(三個(gè)月)付一次房租,每次支付的房租金額相同。不考慮增值稅,甲公司于2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)確認(rèn)租賃收入()萬(wàn)元。A.25B.50C.100D.300
甲公司將辦公樓出租給乙公司,于2021年1月,雙方簽訂租賃合同,租賃期3年,租金總額300萬(wàn)元。合同約定每季度(三個(gè)月)付一次房租,每次支付的房租金額相同。不考慮增值稅,甲公司于2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)確認(rèn)租賃收入()萬(wàn)元。A.25B.50C.100D.300
1月1日,將橋梁使用權(quán)出租給G公司,租賃期3年,一次性收取得租金收入30萬(wàn)元,后續(xù)維修服務(wù)由G公司承擔(dān)。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題按照最新的收入準(zhǔn)則如何寫(xiě)分錄?我們老師說(shuō)要寫(xiě)兩筆分錄,麻煩解答,謝謝!
萬(wàn)人??紡哪睦镒鲱}請(qǐng)問(wèn)一下謝謝
老師,公司是一般納稅人,公司名下有車(chē),賣(mài)車(chē)的稅率是多少?都需要交什么稅? 謝謝
請(qǐng)問(wèn),貿(mào)易企業(yè)購(gòu)入包裝盒,隨產(chǎn)品銷(xiāo)售,不另外收費(fèi),購(gòu)入時(shí)賬務(wù)處理?
公司購(gòu)買(mǎi)了土地100萬(wàn),繳納了城鎮(zhèn)土地使用稅,現(xiàn)在在上面建廠(chǎng)房,花了500萬(wàn),現(xiàn)在計(jì)算房產(chǎn)稅的時(shí)候,房產(chǎn)原值要加上那100萬(wàn)的土地款嗎
電子稅務(wù)局中這個(gè)本月金額怎么填,幾月到幾月的數(shù)據(jù)。
老師,我家跟對(duì)方,一共有兩個(gè)合同可以給他一起付款么
小規(guī)模納稅人身份的生鮮超市 怎么合規(guī)處理賬務(wù)可以讓超市,年收入不超500萬(wàn)。 感謝老師賜籌劃方案
個(gè)人租房給公司30000元的房租,這個(gè)個(gè)人需要交多少錢(qián)稅款
制造企業(yè),有一家客戶(hù)是賣(mài)原材料,有一家客戶(hù)是對(duì)原材料制造加工出貨出去。這兩種入什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交以前年度費(fèi)款,更正申報(bào)匯算清繳會(huì)產(chǎn)生退所得稅,有什么措施可以不退稅嗎
每租出一個(gè)都會(huì)有這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì),我都計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一起申報(bào)增值稅?我可不可以都入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一起申報(bào)增值稅?
是主營(yíng)業(yè)務(wù)你才可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
其實(shí)這個(gè)1萬(wàn)元是傭金,a公司讓我們給個(gè)人的傭金,我們就是過(guò)一下,個(gè)人給我們開(kāi)票推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票
那這個(gè)不是你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)吧