同學,你好
那你重復調整了。
無票的招待費,直接做到營業(yè)外支出,之后一次性調整
老師,小微匯算清繳無票的廣宣費調增填在哪里???16(四)這里賬載金額,稅收金額是*號,填不了。只有個調增能填。
老師好,問一下,如果匯算清繳又增加了新的無票收入的話,是把新增無票收入主營業(yè)務收入的數據填寫到 收入類調整項目—其他 的稅收金額那欄、賬載金額填0嗎老師?無票收入的成本和增值稅怎么辦?需要填相關報表或分錄不?
業(yè)務招待費有無票支出的,匯算清繳處,是不是無票支出直接調整納稅調整項目其他處進行調增,,扣除類項目處,是不是要拿總額減去其他調增處的金額進行填寫,不然就重復了
老師?你好,公司22年、23年支付的勞務費,到目前為止都還沒有收到發(fā)票,在24年的匯算清繳要做調增是嗎?在105000表的30行次(十七)其他這里填賬載金額就可以了是嗎?
老師,匯算清繳時業(yè)務招待費按限額扣除,超出得部分調增。 但如果同時有些業(yè)務招待費還是無票支付,這部分金額我也合計在其他調增事項填報了。是不是重復了?那該怎么填報呢?
樸老師您好,設備的改造背新增加了設備連接,對方開發(fā)票,是按設備開的,這樣可以嗎?
老師,當公司的財務負責人,有啥影響嗎?要負責任嗎?
老師,房產項目預交的增值稅和土地增值稅需要計提嗎?
老師,五金會計賬好做嗎
更正往年印花稅,電子稅務局往年年度財務報表和企業(yè)所得稅需要跟著調整嗎?具體怎么調整呢?
老師,資產負債表中總資產超五千萬了,怎么樣才能使得總資產降低呢?可以調哪些方面的賬呢?
老師,我們公司旗下的連鎖門店一直是零申報,為什么可以零申報呀?不是都有收入嗎
老師,我想咨詢一下,我們2024年企業(yè)所得稅調增了一筆滯納金,然后補繳了企業(yè)所得稅,這筆稅款怎么做分錄,計提和繳納的分錄怎么做
文化建設稅計稅依據是什么?為什么我看我客戶都是0申報
老師,我是小規(guī)模納稅人,業(yè)務就是造價咨詢服務,有個咨詢服務合同是分次打款我是收到錢先做預收賬款,等開了發(fā)票在沖掉預收做收入,這樣可以的吧
好吧,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!