借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 新開(kāi)發(fā)票認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 原來(lái)的發(fā)票轉(zhuǎn)出
6月份發(fā)票已抵扣做賬,對(duì)方要求紅沖重新開(kāi)票,賬務(wù)上需要做什么處理
請(qǐng)問(wèn)老師上月開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票,金額正常數(shù)量錯(cuò)了,上月已抵扣,這個(gè)月如果沖紅重新開(kāi),進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理嗎?
有一張采購(gòu)發(fā)票,我們上月已經(jīng)抵扣了,且已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是在本月的時(shí)候銷(xiāo)售方紅沖了發(fā)票,重新開(kāi)了新的發(fā)票,我想問(wèn)下,對(duì)于已結(jié)轉(zhuǎn)成本,且已抵扣,對(duì)方又重新開(kāi)發(fā)票給我司的,賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師好,收到一張紅沖發(fā)票,是咨詢費(fèi)發(fā)票上月已抵扣,本月收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
老師,您好,請(qǐng)教一下上個(gè)月收到的一張專(zhuān)票已經(jīng)入賬并且已抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤對(duì)方紅沖了,重新開(kāi),請(qǐng)問(wèn)紅沖的賬我這邊應(yīng)該怎么做?
個(gè)體,銷(xiāo)售收入不到三十萬(wàn),速達(dá)軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動(dòng)寫(xiě)嗎,借應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
個(gè)體沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,用的速達(dá),必須的先采購(gòu)收貨,把銷(xiāo)售票的商品錄入采購(gòu)單,把成本價(jià)調(diào)比銷(xiāo)售價(jià)低,對(duì)嗎,然后生成憑證,這個(gè)就是打白條子的意思對(duì)嗎,生成出來(lái)的憑證就是,借庫(kù)存商品,貸什么
運(yùn)輸材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)印花稅,如果房租租賃合同只說(shuō)明每月租賃10000,沒(méi)有說(shuō)明不含稅的租金金額,但是開(kāi)具的發(fā)票有含5%的增值稅,那印花稅是按照10000申報(bào),還是按照不含5%的金額申報(bào)
老師,下面哪個(gè)大寫(xiě)是正確的
老板有兩個(gè)公司,a公司轉(zhuǎn)給b公司,b公司轉(zhuǎn)給老板個(gè)人卡,用老板個(gè)人卡替a公司交房租,a公司和b公司分別怎么走賬呀?
發(fā)票丟失,發(fā)票復(fù)印件蓋財(cái)務(wù)章可以入賬使用嗎
9月16日的海關(guān)單,9月16日認(rèn)證,10月8日稽核通過(guò)。10月8日可以申報(bào)退稅嗎?還是需要等到11月份
老師,我們是建筑公司,所有的福利費(fèi)全部都屬于應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師您好,有些客戶給了定金,然后不要貨的,那這個(gè)賬如何處理比較好?
不含稅的費(fèi)用不是也變了嗎,需要紅沖之前的重新入賬嗎
費(fèi)用發(fā)生變化,就先紅沖原來(lái)的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。新開(kāi)的發(fā)票重新做
對(duì)方只紅沖部分金額,是不是只要對(duì)這張發(fā)票進(jìn)行進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出?
是的,做部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行