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老師,我想問一下,我接手了一家出口退稅的企業(yè),他家開的出口發(fā)票是0稅率的,那是不是這家企業(yè)就不涉及征收率和退稅率呀?就直接免稅了吧?因?yàn)槲抑皼]接觸過出口退稅的業(yè)務(wù),所以這塊兒不太明白

2025-09-22 11:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-22 11:11

不是。開 0 稅率出口發(fā)票,仍可能涉及征收率和退稅率,并非直接免稅: 若出口貨物退稅率非零,按 “免抵退”(生產(chǎn)企業(yè))或 “免退稅”(外貿(mào)企業(yè))處理,可退進(jìn)項(xiàng)稅; 僅當(dāng)出口貨物退稅率為零且屬免稅商品時(shí),才按免稅處理,進(jìn)項(xiàng)稅不可抵退 。

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可以的呀,你可以選擇一部分不退的呀,這個(gè)你在申報(bào)的時(shí)候,按照你退了數(shù)據(jù)填寫就可以了。
2021-01-30
您好 生產(chǎn)出口退稅的退稅額是直接退公帳戶
2021-09-02
你好,是的。你開零稅率的也是可以的,但是這個(gè)確實(shí)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2025-03-31
你好;? ? 如看是什么原因造成的; 如果是 出口騙稅的話; 就可能影響的??
2022-10-10
你好,你說的這個(gè)餐費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)的這種增值稅專用發(fā)票不可以抵扣
2019-12-02
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