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本月抵扣的稅局要求進項稅轉(zhuǎn)出,但是當月進項抵扣,不用交稅,賬務(wù)怎么處理

2025-09-20 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-20 15:53

你做賬還是做進項轉(zhuǎn)出分錄 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7129 追問 2025-09-20 15:55

當然有多的進項稅額

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快賬用戶7129 追問 2025-09-20 15:55

報稅的時候直接用進項抵掉了。

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快賬用戶7129 追問 2025-09-20 15:55

那賬上要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-09-20 15:57

賬上只做. 借:成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出

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你好,現(xiàn)在是認證抵扣了進項發(fā)票嗎??
2020-11-06
賬務(wù)處理是否需要將當月未抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額?可以
2023-06-14
你好,你可以借,工程施工合同成本,材料費,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2025-04-03
 1、企業(yè)購入貨物取得發(fā)票,未抵扣進項稅時:   借:原材料(或庫存商品)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)     貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)   2、抵扣進項稅時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
2023-09-01
你好1; 不抵扣的話; 是暫時不抵扣還是什么情況的?
2023-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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