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郭老師,我們每月是把欠繳款入,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值轉(zhuǎn),這個(gè)月我們有留抵1萬的增值稅,要怎么做分錄,比如銷項(xiàng)5萬,進(jìn)項(xiàng)6萬

2025-09-19 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-19 14:45

銷項(xiàng) 5 萬、進(jìn)項(xiàng) 6 萬,留抵 1 萬時(shí),無需做 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 分錄?!皯?yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 科目會(huì)形成借方 1 萬余額(即留抵稅額),直接保留該余額,下期有銷項(xiàng)時(shí)可自動(dòng)抵減,無需額外操作。

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快賬用戶1419 追問 2025-09-19 14:46

不用反著做嗎,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值

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齊紅老師 解答 2025-09-19 14:47

同學(xué)你好 這個(gè)不用 的哦

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銷項(xiàng) 5 萬、進(jìn)項(xiàng) 6 萬,留抵 1 萬時(shí),無需做 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 分錄?!皯?yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 科目會(huì)形成借方 1 萬余額(即留抵稅額),直接保留該余額,下期有銷項(xiàng)時(shí)可自動(dòng)抵減,無需額外操作。
2025-09-19
您好,這樣的話就是? 轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這倆沖銷剩下13就可以的
2023-07-14
您好,這個(gè)的話是沒錯(cuò)的,最后就是這樣的
2024-01-15
同學(xué)你好 這個(gè)是 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣做的 你們出口的嗎
2023-11-01
有累計(jì)的也是正常的
2023-09-13
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