銷項(xiàng) 5 萬、進(jìn)項(xiàng) 6 萬,留抵 1 萬時(shí),無需做 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 分錄?!皯?yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 科目會(huì)形成借方 1 萬余額(即留抵稅額),直接保留該余額,下期有銷項(xiàng)時(shí)可自動(dòng)抵減,無需額外操作。
比如進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)10萬。 請(qǐng)問增值稅計(jì)提是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬。 還是: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)8萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬。再做前面那步,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬。 就是要不要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?
老師,6月銷項(xiàng)稅額10萬,月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅額,①借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 ② 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬 7月繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬 貸 銀行存款 10萬 是這樣嗎
比如5月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)12 下個(gè)月即6月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交25增值稅,借:應(yīng)交稅 費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅25,我想問下怎么把5月留抵的12元抵扣掉?
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢?本月銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)8萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2萬, 次月實(shí)際繳納2萬時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬,貸銀行存款 2萬 這樣處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個(gè)月累計(jì)的。
老師增值稅的留 抵退稅分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 批準(zhǔn)后:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額‘ 而出口退稅款是: 借:應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 那個(gè)上期有留抵稅額5萬,當(dāng)月要交6萬是這么做分錄的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -5 再做:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1
老師,委托合同需要繳納印花稅嗎?
老師,老板在對(duì)方進(jìn)項(xiàng)稅稅額抵扣7點(diǎn)后,要收取5.5%的稅費(fèi),他跟對(duì)方說是我們要繳納的稅費(fèi),讓我這邊羅列一下,那我這邊這樣計(jì)算可以嗎?企業(yè)所得稅可以這樣說明稅務(wù)局查帳,認(rèn)為建筑業(yè)的行業(yè)利潤率一般為15%,所得稅率25%,所以我們所得稅約=15%*25%=3.75%,而且我們收的是所得稅,不是增值稅部分,你們拿來的成本發(fā)票是為了抵增值稅和人工費(fèi),還有你們的利潤,我們需要收的是企業(yè)所得稅稅率。這樣可以嗎
老師,我們是物業(yè)公司,對(duì)方公司租用汽貿(mào)園的其中一間,他們有自己的汽貿(mào)園統(tǒng)一的物業(yè)管理,但是他讓我公司單獨(dú)服務(wù)于他,增加服務(wù)的質(zhì)量,和我們簽一個(gè)物業(yè)管理服務(wù)合同,這個(gè)合理嗎?
開電子普通發(fā)票,港幣匯率,我要開人名幣的怎么開
公司開普通發(fā)票,發(fā)票不符合要求不能報(bào)賬,那開出的這張發(fā)票不作廢有影響嗎
老師一個(gè)客戶,應(yīng)付,預(yù)付,整了兩個(gè)科目
農(nóng)民工包公頭承包工程,完工后對(duì)方要求對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬開票,農(nóng)民工沒有公司,這種農(nóng)名工怎么合理取得工資
老師,第三方認(rèn)證老師的差旅費(fèi),有住宿,餐費(fèi),交通費(fèi),我計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問老師,這個(gè)月補(bǔ)發(fā)一個(gè)員工7-8月的工資,賬務(wù)上是直接在9月補(bǔ)計(jì)提7-8月的工資,然后這個(gè)月一起發(fā)放嗎?個(gè)稅申報(bào)方面,是直接在下個(gè)月申報(bào)時(shí)將他的兩個(gè)月工資金額一起申報(bào)嗎?他的入職時(shí)間選什么時(shí)候呢?還有其他需要注意的事項(xiàng)嗎
老師!我們公司的新能源公司,做光伏發(fā)電項(xiàng)目,現(xiàn)在項(xiàng)目已經(jīng)完成,要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎
不用反著做嗎,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
同學(xué)你好 這個(gè)不用 的哦