超過的季度申報(bào)的時(shí)候填 應(yīng)征增值稅那邊
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個(gè)季度都沒有超過30萬的銷售額,第四個(gè)季度超過30萬了,年銷售額超過120萬了,第四季度報(bào)稅還需要把前三個(gè)季度免的稅補(bǔ)上嗎?還是光交第四季度的稅?
月銷售額不超過10萬元(按季納稅的30萬元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過30萬了,但是年季度平均沒有超過30萬,超過的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請(qǐng)問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
小規(guī)模納稅人季度30萬是免增值稅的,如果季度內(nèi)的某個(gè)月是11萬銷售額,但是整個(gè)季度沒超過30萬,也是免增值稅的嗎
小規(guī)模季度銷售如果超過了30萬,假如銷售是45萬,那是不是應(yīng)交增值稅就是:45萬/1.03*0.03=13106.8稅額 還有如果我雖然2季度超過了30,但我最后全年沒有超過120,那二季度這個(gè)增值稅還是必須先交嗎?
老師,委托合同需要繳納印花稅嗎?
老師,老板在對(duì)方進(jìn)項(xiàng)稅稅額抵扣7點(diǎn)后,要收取5.5%的稅費(fèi),他跟對(duì)方說是我們要繳納的稅費(fèi),讓我這邊羅列一下,那我這邊這樣計(jì)算可以嗎?企業(yè)所得稅可以這樣說明稅務(wù)局查帳,認(rèn)為建筑業(yè)的行業(yè)利潤率一般為15%,所得稅率25%,所以我們所得稅約=15%*25%=3.75%,而且我們收的是所得稅,不是增值稅部分,你們拿來的成本發(fā)票是為了抵增值稅和人工費(fèi),還有你們的利潤,我們需要收的是企業(yè)所得稅稅率。這樣可以嗎
老師,我們是物業(yè)公司,對(duì)方公司租用汽貿(mào)園的其中一間,他們有自己的汽貿(mào)園統(tǒng)一的物業(yè)管理,但是他讓我公司單獨(dú)服務(wù)于他,增加服務(wù)的質(zhì)量,和我們簽一個(gè)物業(yè)管理服務(wù)合同,這個(gè)合理嗎?
開電子普通發(fā)票,港幣匯率,我要開人名幣的怎么開
公司開普通發(fā)票,發(fā)票不符合要求不能報(bào)賬,那開出的這張發(fā)票不作廢有影響嗎
老師一個(gè)客戶,應(yīng)付,預(yù)付,整了兩個(gè)科目
農(nóng)民工包公頭承包工程,完工后對(duì)方要求對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬開票,農(nóng)民工沒有公司,這種農(nóng)名工怎么合理取得工資
老師,第三方認(rèn)證老師的差旅費(fèi),有住宿,餐費(fèi),交通費(fèi),我計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問老師,這個(gè)月補(bǔ)發(fā)一個(gè)員工7-8月的工資,賬務(wù)上是直接在9月補(bǔ)計(jì)提7-8月的工資,然后這個(gè)月一起發(fā)放嗎?個(gè)稅申報(bào)方面,是直接在下個(gè)月申報(bào)時(shí)將他的兩個(gè)月工資金額一起申報(bào)嗎?他的入職時(shí)間選什么時(shí)候呢?還有其他需要注意的事項(xiàng)嗎
老師!我們公司的新能源公司,做光伏發(fā)電項(xiàng)目,現(xiàn)在項(xiàng)目已經(jīng)完成,要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎