同學(xué),你好
不行的,這樣報表和賬不符的
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補是迡補,跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上,是這樣理解嗎?
填企業(yè)所得稅預(yù)繳報表的時候,因為沒有收入,所以收入成本利潤總額就都沒有填寫,但是有涉及到一些費用,利潤總額應(yīng)該是負(fù)數(shù),那匯算清繳的時侯,需要把第四季度的企業(yè)所得稅報表更正嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,第四季度季報,利潤總額為正,但是我申報所得稅預(yù)繳表的時候填寫的利潤總額為0,有什么風(fēng)險么?
請問老師,申報季度所得稅時,稅務(wù)局申報表利潤總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費用,所以是不是應(yīng)該用財務(wù)報表里的利潤總額減去所得稅費用后的凈利潤填寫在稅務(wù)局季度申報表利潤總額那一欄?
老師,第一季度利潤總額為40萬,以前年度虧損總額為50萬,現(xiàn)在如果按40萬填報利潤總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個季度按利潤總額為0申報,然后等下一年匯算清繳的時候再填實際的整年利潤總額 嗎?這樣就可以彌補以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅
你好我想咨詢一下差額開票的綜合稅率是多少
應(yīng)收賬款的貸方余額和應(yīng)付賬款的借方余額分別表示什么
老師好,公司買了廠房,是3.4樓層,要交土地使用稅嗎?
老師上個季度因為申報增值稅錯誤,填的是含稅收入。后面應(yīng)該怎么更正
公賬支付的和收到的發(fā)票金額不一樣會怎樣?發(fā)票開多了怎么辦
老師,在固定資產(chǎn)盤點中發(fā)現(xiàn),2024年5月9日采購的四臺冰柜均處于閑置狀態(tài),四臺冰柜的原值為13,700.00元,凈值為11,844.79元。這個屬于什么問題?
你好老師,公司代替?zhèn)€人承擔(dān)的個稅,這個怎么處理???
老師如果資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額不等于期初余額加本年凈利潤如何調(diào)?
小規(guī)模的家電企業(yè)以前年度的國家補貼款做了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要求做會營業(yè)外收入,金額累計有6萬多,科目做調(diào)整的話,利潤總額變大,這種情況怎么調(diào)整才能避開繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,我們是不動產(chǎn)租賃公司,想成立自己的物業(yè)公司,我們是采用母子公司形式還是獨立的公司成立呢,資金運作,稅務(wù)各方面,應(yīng)該選那個形式成立呢
那有沒有沒有什么辦法平時不交所得稅,年度匯算一起交呢
同學(xué),你好
可以合理的暫估成本、費用