您好,紅沖會(huì)沖減當(dāng)月的收入和稅費(fèi)
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開(kāi)了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來(lái)給對(duì)方又開(kāi)了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說(shuō)讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問(wèn)題,我們這種情況可以給對(duì)方開(kāi)13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,我們當(dāng)期開(kāi)具了16萬(wàn)的專票,但是我們之前開(kāi)具了300元,對(duì)方現(xiàn)在無(wú)法付款,我們要在當(dāng)期紅沖300萬(wàn),這部分已經(jīng)繳稅了,現(xiàn)在紅沖后,要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅嗎,要紅沖的紅字發(fā)票受不受當(dāng)期開(kāi)具發(fā)票的影響
你好,今年采購(gòu)東西賣家給開(kāi)的普票,貨沒(méi)發(fā),我們單位也沒(méi)給付錢,我們要對(duì)方紅沖發(fā)票算了,但是今年來(lái)不及了,只能1月紅沖了。那他們12月此發(fā)票交的稅,是不是紅沖的那個(gè)月再低減當(dāng)月的稅。開(kāi)票方紅沖,我們單位還需要干些啥嗎?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營(yíng)業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開(kāi)出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄未涉及到增值稅。 問(wèn):紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)紅沖的發(fā)票會(huì)不會(huì)涉及到退稅?當(dāng)月有開(kāi)9%的項(xiàng)目了,可以不抵扣認(rèn)真進(jìn)賬發(fā)票,用紅沖的稅額來(lái)抵消當(dāng)月需要繳納的增值稅那部分嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)為什現(xiàn)在全電發(fā)票填寫了開(kāi)戶行和賬號(hào)也不會(huì)顯示了呢?
變更稅務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人線上可以做變更嗎?
老師個(gè)稅戶經(jīng)營(yíng)所得先報(bào)稅后做賬,如果賬上成本比個(gè)稅申報(bào)表的成本多了挺多,但是交稅了,這樣可以嗎
老師你好,我想問(wèn)下就是房租這塊由前面的預(yù)付賬款現(xiàn)在把這個(gè)房租按時(shí)間分成短期租賃和使用權(quán)資產(chǎn),這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)也沒(méi)涉及過(guò),有沒(méi)有簡(jiǎn)便的方式幫我理順一下這個(gè)邏輯,及所需要用到的一些科目,我們審計(jì)這邊做了測(cè)算表
在稅務(wù)上,差旅費(fèi)報(bào)銷給有什么要求
老師,股東入股 一定要本人的卡轉(zhuǎn)入嗎? 如果讓他老婆的卡轉(zhuǎn)入股本金或者他弟弟的卡轉(zhuǎn)入股本金算不算 還是只能算往來(lái)款(因?yàn)榉ㄈ说目ǜ鷦e人在打官司,卡凍結(jié)了)
1 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)未分配利潤(rùn) 本年利潤(rùn)相關(guān)會(huì)計(jì)科目有哪些 2 未分配利潤(rùn) 本年利潤(rùn)在借方表示虧損還是盈利,怎么理解的解釋一下
老師,請(qǐng)問(wèn)一下賣手機(jī)的公司,客戶只提供名字,身份證號(hào)碼不提供,可以直接開(kāi)名字嗎
去年開(kāi)重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎
老師,在嗎,我想請(qǐng)問(wèn)一下,電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和賬里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,之前的需要調(diào)成一樣的嗎?
預(yù)繳的增值稅呢?
當(dāng)時(shí)有預(yù)繳稅款,實(shí)際申報(bào)稅費(fèi)時(shí),已經(jīng)抵扣過(guò)了吧
是的,所以預(yù)繳的增值稅就不涉及了
是的,這個(gè)就不要管了,現(xiàn)在紅沖就減少紅沖上面的收入和稅費(fèi)