您好,你去年是怎么做的,今年怎么沖就可以,主營業(yè)務收入要用利潤分配-未分配來替代
當年開了去年的負數(shù)發(fā)票,沖減當年收入,未用以前年度損益調整科目,負數(shù)發(fā)票分錄:借:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸:預收賬款,沒有成本,報表勾稽關系不正確,利潤表差一個負數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調整嗎?
去年的服務費發(fā)票,今年沖紅,怎么做賬?直接寫負數(shù),銀行存款對不上啊?原分錄是:借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費銷項稅
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當時開正數(shù)發(fā)票的時候是 借:應收賬款2260元,貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)費2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數(shù)發(fā)票的時候分錄是:借:應收賬款 負數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)費 負數(shù)2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個發(fā)票是普票,它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉回去,使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額?
紅沖去年的銷項發(fā)票,企業(yè)會計準則,賬務處理怎么做 借:應收賬款-30000負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入-30000負數(shù) 借:主營業(yè)務收入-30000負數(shù) 貸:以前年度損益調整-30000負數(shù) 借:以前年度損益調整-30000負數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
老師,請問一下發(fā)票紅沖賬務處理是這樣嗎?1、紅字發(fā)票賬務處理: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 數(shù)字部分都是負數(shù)) 2、開具發(fā)票會計分錄: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額(負數(shù))
我們公司供應給房地產(chǎn)開發(fā)商混凝土,開發(fā)商抵頂給我們的房子,房子我們公司沒有過戶,開發(fā)商直接把房子過戶給個人,我們公司需要繳納房產(chǎn)稅和契稅,增值稅嗎?
老師,我又有兩個客戶AB A公司付的承兌我和B公司換了現(xiàn)金,B公司直接把A公司的貨款和B公司的貨款打我們賬上了,這個情況基本每月都有,具體分錄我怎么做呀
醫(yī)院藥房遇到供貨商藥品調價怎么做賬
從今年6月開始河南省取得中級會計職稱的又需要開始繼續(xù)教育了嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實際工資就2000,我報個稅時按實際工資2008報,還是按社?;鶖?shù)8000報?
老師,我想查我給供貨商個人付了錢出處,怎么在用友里面查
老師請問電子稅務房產(chǎn)稅的原值在哪里修改。
請問客戶個人名字轉錢進我公司對公帳戶,這個能直接給客戶開公司的發(fā)票嗎?還是要對方以對公重新轉帳,我們才能開票?
配送行業(yè)生鮮蛋肉類享受免稅政策,那袋裝的冷凍雞翅雞爪這種免稅嗎?
老師往年購入固定資產(chǎn)發(fā)票已入賬已提折扣今年發(fā)生退貨退款賬務處理怎么做
不用利潤分配未分配利潤可以嗎
小企業(yè)會計準則,記主營業(yè)務收入貸方負數(shù)
是計入利潤分配-未分配,是計入這個
我搜豆包,說可以直接記主營業(yè)務收入貸方負數(shù)
主營業(yè)務收入貸方負數(shù),而不寫利潤分配未分配利潤,也是被允許的不
會影響當年的利潤,不能用這個的