您好,你們是一般人還是小規(guī)模,是小微企業(yè)嗎?開票是幾個(gè)點(diǎn)?
老師我想請教一個(gè)問題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
你好老師,我公司是小規(guī)模,有個(gè)客戶他的價(jià)格是13元,他想讓我們給開票價(jià)格是23元,問中間的稅率是幾個(gè)點(diǎn)?怎么算呢
我們是一般納稅人,我們的客戶是個(gè)個(gè)人,不能開發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)個(gè)人客戶,把東西賣給了他的客戶是個(gè)公司,然后呢這個(gè)公司要發(fā)票,把33000元的貨款打到我們公司賬戶了,我們這個(gè)個(gè)人客戶呢讓我們幫他代開一下普通發(fā)票給他的客戶,請問這個(gè)稅錢都怎么計(jì)算,幫我算一下,他賣價(jià)是200元,進(jìn)貨價(jià)是111.5元,我們沒有給客戶加稅點(diǎn),就正??鄣粑覀冋=欢惖腻X就行了,麻煩幫我計(jì)算一下,
如果 含稅貨款是4585元 對公收款6400元 多開的部分收取10個(gè)點(diǎn)稅金 扣除含稅貨款退他多少錢? 另外給他開票的6400里面有1080元是客戶自己的進(jìn)項(xiàng) 他讓別的公司開給我們 我們在開給他 這樣應(yīng)該退多少錢 怎么算
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎
老師,這個(gè)項(xiàng)目總金額73201500.97,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額抵扣7%,企業(yè)所得稅稅負(fù)率3.75%,這個(gè)稅費(fèi)怎么計(jì)算?
做家政是不是可以享受免稅?
假如現(xiàn)在我們做一個(gè)工程,他從銀行融資,如果融的是390多萬,但是實(shí)際做工程只要260多萬,那我們要把這個(gè)多余的錢轉(zhuǎn)回給他,那我們那個(gè)公司的財(cái)務(wù)算這里會(huì)可能會(huì)多出開票金額100多萬,多出的這100多萬,要承擔(dān)10多萬的稅點(diǎn),老師這個(gè)算數(shù)的方式對嗎?
c表已經(jīng)交過稅款,為什么b表補(bǔ)稅時(shí),c表還要補(bǔ)稅
實(shí)物比賬上庫存多,這個(gè)該咋處理,憑證咋寫,應(yīng)該是之前出庫出多了
一個(gè)員工可以在不同的公司交個(gè)稅嗎?
就是出口銷售商品,比如6月份拿到報(bào)關(guān)單的時(shí)候,借應(yīng)收賬款用6月月初匯率,然后8月份外幣戶收到錢,我貸應(yīng)收賬款用8月初匯率,那結(jié)匯,用結(jié)匯當(dāng)天的匯率,這樣子操作對不對
老師,持有上市公司原始股,三年解禁之后,持股滿一年,出售免稅么
干了兩天的挖機(jī)工人 是直接對公轉(zhuǎn)工資還是開發(fā)票
一般納稅人老師
可以加上你們的稅負(fù)就可以
把你們交稅的稅負(fù)加上,這個(gè)就不會(huì)虧了
稅負(fù)是怎么算的呢!
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 ×100%
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
如果說留底夠呢!是不是應(yīng)納增值稅不考慮留底,比如銷項(xiàng)是15萬,進(jìn)項(xiàng)是13萬,留底5萬,應(yīng)納增值稅就是15萬-13萬=2萬元去計(jì)算稅負(fù)2萬/15萬*100%=13%,請問我算的這個(gè)13%是對的嗎?
是除以收入,不是除以銷項(xiàng)
好的,明白,謝謝
所以算出來的這個(gè)稅負(fù)再+13%是這樣理解嗎?還需要加附加稅嗎?
要加上附加稅,還有企業(yè)所得稅,一起算上
那這些加上不得好幾十了嗎?附加稅10%、企業(yè)所得稅20%、增值稅13%還得加個(gè)稅負(fù)率。老師,要加這么多嗎?
小稅種你加幾個(gè)點(diǎn),不能按10%來加,附加稅是建立在增值稅上面的