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老師,小規(guī)模公司,收到對(duì)方公司打款,怎么記賬,詳細(xì)些到結(jié)轉(zhuǎn)

2025-09-19 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-19 10:20

關(guān)鍵是對(duì)方打的是什么款呢?

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快賬用戶2469 追問(wèn) 2025-09-19 10:35

對(duì)方打的工程款

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齊紅老師 解答 2025-09-19 10:37

收到預(yù)收賬款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 以后開(kāi)票 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅

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快賬用戶2469 追問(wèn) 2025-09-19 10:51

小規(guī)模的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)也要和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分開(kāi)記是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-19 10:54

是的,那個(gè)要價(jià)稅分離分開(kāi)的,不交稅就J季末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

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,我們通過(guò)對(duì)公戶轉(zhuǎn)到我們公司的小規(guī)模對(duì)公戶, 小規(guī)模和你們對(duì)公是2個(gè)公司吧,那這個(gè)對(duì)應(yīng)有沒(méi)有交易,有可以,
2021-04-12
同學(xué)你好 這個(gè)做往來(lái)就可以了
2022-11-09
您好,借:管理費(fèi)用等-租賃費(fèi) 貸:銀行存款
2024-04-11
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2020-09-07
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?之前做了應(yīng)收賬款嗎?
2022-08-29
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