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收到銷售費用負數(shù)發(fā)票 進項稅額已抵扣 怎么做分錄

2025-09-19 09:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-19 09:48

你好,這個是要做進項轉(zhuǎn)出。 你當(dāng)時藍字發(fā)票如何做的分錄。

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你好,這個是要做進項轉(zhuǎn)出。 你當(dāng)時藍字發(fā)票如何做的分錄。
2025-09-19
你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,如果是購買貨物的。
2021-09-02
您好 借:銷售費用 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 請問退回款項收到了嗎
2021-03-11
如果已經(jīng)銷售出去,借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-08-09
同學(xué)你好 借,原材料等,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負數(shù)
2021-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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