是的,你的生產(chǎn)成本結轉(zhuǎn)到什么損益科目了?
您好,這個月收到19年企業(yè)所得稅退稅。我做的分錄借銀行 貸應交所得稅;借應交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配/未分配利潤。請問這個月利潤分配,我報表有什么影響,這筆利潤分配影響報表的哪個數(shù)?
調(diào)整應收賬款,1.分錄借:應收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整 2.借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 會影響到今年的利潤嗎
您好,以前年度損益調(diào)整的分錄,比如調(diào)整22年少記的一筆費用,借,以前年度損益調(diào)整 ,貸,負債; 借,利潤分配-未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整, 是這樣嗎?
老師,我在3月份做了一筆調(diào)整上年度進項稅額的分錄,借:以前年度損益調(diào)整300 貸:進項稅額 300 同時借:未分配利潤 300 貸:以前年度損益調(diào)整 300,請問我是不是只需要在資產(chǎn)負債表里調(diào)整進項稅和未分配利潤的期初余額,利潤表是沒有影響的,謝謝
老師 24年結轉(zhuǎn)23年的成本 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料 以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到 本年利潤科 還是 利潤分配-未分配利潤科目
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
老師,麻煩問下,勞務派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務費并開相應發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關出口,批量出口報關,但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到未分配利潤去
意思是上年生產(chǎn)成本做結轉(zhuǎn)了就是那樣做
不會影響當年的利潤表是嗎
是的,不會影響本年的利潤
如果調(diào)本年的成本就記以前年度損益調(diào)整是嗎
調(diào)整本年的成本不需要那個科目,直接調(diào)整損益科目
哦,好,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
老師,你幫我看看,我要把這20萬調(diào)到24年的未分配利潤去,分錄是這么做嗎
以前年度調(diào)整成本就是那樣做的
老師,你幫我看看,我要把這20萬調(diào)到24年的未分配利潤去,分錄是這么做嗎
意思是當年你做結轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本到主業(yè)務成本了?就是那樣做的
老師,我現(xiàn)在是25年來調(diào)24年未記到負責表未分配利潤去的,所以我25年的賬就這么做分錄調(diào)可以嗎,目的只影響負責表未分配利潤的數(shù),不要影響25年的利潤表的數(shù)
是的,就是那樣做就可以了不過調(diào)增了利潤需要修改當年的報表,重新匯算
這個是自己內(nèi)部看的
那么就那樣做賬就行,不匯算了
老師,我那20萬之前是記到應收票據(jù)去的,那一步應該是 借以前年度損益調(diào)整 貸應收票據(jù) 第二步 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整,是這樣做的吧,最終是未分配利潤減少了的
關鍵是那個應收票據(jù)影響到什么損益科目?