同學,你好
需要寫說明的
老師,8月份因為收入不夠,我預估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時里面有20個單位),正常的話我應該在9月份把8月份預估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因為要考慮利潤導致收入不夠沒有沖8月的預進收入,然后我在11月把8月預進收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預進收入, 因為9月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預進收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
一家學校的二級門診,每年會和物業(yè)簽訂物業(yè)合同,本單位的維修都是由物業(yè)公司來負責的,因為維修的項目比較急,所以物業(yè)就自行采購了配件進行修繕,但是這個配件開的票銷售商是第三方單位,然后是購買方是寫的我們單位的名字,但是報銷因為是物業(yè)公司代墊的費用,所以說報銷單寫的是物業(yè)公司的名字,我們單位經常會出現(xiàn)這樣的情況,這應該怎么來辦理財務的報銷手續(xù)呢?
本單位是一家門診,是學校的二級單位,本單位的物業(yè)工作由學校招標的物業(yè)公司進行管理,日常維修均由物業(yè)公司進行,所以維修所需配件也是由物業(yè)公司購買并進行安裝,但現(xiàn)在存在一個問題就是物業(yè)公司購買的配件發(fā)票是配件銷售方購買是本單位,錢應該是物業(yè)公司墊付的,現(xiàn)在報銷就出現(xiàn)了報銷單上應付款項的單位為物業(yè)公司名稱,但發(fā)票上又是銷售方的名稱,付款單位與開票單位不一致的問題,應如何解決?因有些維修很急,如本單位采購后再讓物業(yè)公司安裝,時間來不急,這種情況應如何解決?
老師好!我是2023年1月份在行事業(yè)單位打工。在這家單位上班前(備注:在一家房地產公司上班,走之前巳告知公司管理層讓相應的人交接,可公司遲遲沒找人來交接,既使有人也不肯對接,我已2023年4月30日從公司辭職,工作交接公司拖到2024年5月份才找人來與我交接。交接時間是寫2024年5月底)請問一下像這種情況我會不會有什么風險?公司拖到現(xiàn)在才找人與我對接什么意思? 比如我已在其他地方上班,而在2023年4月份才辭職,工作交接在2024年才對接,這種情況我怎么處理?如何自保?需不需要簽什么協(xié)議說明事理?
你好老師,我們公司出口一批貨物報關日期是9月份,當時銷售部沒有及時發(fā)來報關單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認證我的進項票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師,您好!小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,一個季度發(fā)生有票的銷售收入29萬,同時發(fā)生無票的稍售收入6萬,請問申報增值稅申報表時,分別填在哪欄?需納多少稅
老師你好,同一個人的其他應付款,和其他應收款,可以平嗎
老師,記賬憑證的日期可以寫做賬當天的時間嗎?
你好,建筑服務異地預繳增值稅,增值稅的扣除額有沒有要求?如果下游成本票的項目地址與我方開票均為同一地市區(qū)域,只是城鎮(zhèn)不一致,是否可以抵扣
老師,匯算清繳有退稅的賬務處理是?謝謝
老師,如果有一批貨是A公司進口進來的,然后賣給B公司,并且A公司開13%專票的商品發(fā)票給B公司,最后B公司再出口賣給國外客戶,這單業(yè)務B公司還能享受出口退免稅嗎?就是B公司出口還是免稅,進口申請退稅嗎?是普通的商品,退稅率13%的
員工9月離職,那社保減員要什么時候操作?9月還是10月扣完社保費后操作減員?聽說早減員會導致醫(yī)保扣不了
老師,您好,公司為小規(guī)模納稅人,已申請專利,研發(fā)環(huán)境檢測產品,產品為多家供應商根據(jù)圖紙外加工,到公司由技術人員再組裝,涉及賬務處理?技術人員工資涉及的賬務處理?請老師指導,謝謝
請問臨時工工資需要計提嗎,民宿工資的會計分錄應該怎么做
經營二手車買賣企業(yè)應該如果開具發(fā)票?