朋友您好,我在江蘇上班的,2個公司用一個ERP沒關系,他能分出A或B的用料,是只算生產(chǎn)這個公司的成本
老師:剛進一家小單位用暢捷通T1做進銷存,前面7個月沒財務,庫存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無人銷貨機與外面釆購的幾種產(chǎn)品給到幾個代理商,由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號止用表格統(tǒng)計出來,8月的要入系統(tǒng)。另一個老板給了我8.11號所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計。我7.31號止與8.11號止分別做了表格統(tǒng)計。開始沒期初數(shù),老板娘叫我8.1號到7號以零售服務平臺的銷售數(shù)量為依據(jù),入釆購單,入調(diào)拔單,再出銷售單,一進一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉庫的產(chǎn)品庫存與酒店庫存分別是多少啊?頭暈,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}庫庫存怎么算?請老師給我一個簡單正確的算法,明天上班要用,特急求老師詳細介紹一下,謝謝!
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習期,我查看賬務處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機器設備,但前期會計只入賬了170多臺,現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機器設備,公司是做工程技術檢測服務行業(yè)的,這些機器設備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經(jīng)退化跟不上新的技術服務了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關部門會來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點過這么多的機器設備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
老師,你好,我現(xiàn)在這家公司是家小公司,共三家公司,并且?guī)讉€公司都沒有分清,啥都混一起,什么庫存,銷售,采購,銀行賬,全都是表格自己手工記錄,外賬是請的兼職會計?,F(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損,這個我覺得計算起來非常困難,所以我建議買個金蝶做內(nèi)賬,但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下,因為我也是小白我想如果真要用金蝶做內(nèi)賬的話,各方面應該怎么去了解去做,還有那些庫存,是不是都要錄入到金蝶,需要補錄以前哪些的,總得來說,我現(xiàn)在很懵逼,所以希望老師能夠很詳細的解答一下我這個問題,謝謝,主要是,買金蝶后怎么做,能詳細給出老板想要的盈利虧損?
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾企業(yè),今年9月份承包了一個200萬的酒店裝飾裝修項目,施工隊是外包的,但材料我們負責采購,因為公司也是今年3月份成立的,現(xiàn)在辦公室里的人及項目經(jīng)理加起來也就10個人左右,老板找的親戚做倉管,但他沒有這方面的經(jīng)驗,還發(fā)牢騷說沒經(jīng)驗,出納自己定位她是成本會計,她用的是手動表格的辦法,都一個多星期也沒有弄出來入庫單和出庫單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進銷存軟件并指導倉管員應該工作效率就提高了吧?但這部分成本現(xiàn)在老板不一定出,他說明年還有上億的大項目,那么我想是不是有必要進銷存軟件呢?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師你在哪個城市上班,我感覺這家公司的成本我搞不定,2個公司共用一個ERP系統(tǒng),也沒有用倉位區(qū)分兩個公司的物料。比如8月采購入庫現(xiàn)在入A倉,一會入B倉,一會來回調(diào)撥。這哪里等于有一個采購入庫的數(shù)據(jù),一個調(diào)撥的入庫。真想線下找老師溝通下
個人找稅務局代開2萬元普通發(fā)票,需要交稅嗎?
請問老師,甲單位是酒店,兩個問題,第一個:如果員工把宿舍的門卡弄丟了,讓員工賠了10元,甲作為營業(yè)外收入處理的,請問需要繳納增值稅嗎?第二個,如果是住宿的客人,把房卡弄丟了讓客人賠了50元,也放到了營業(yè)外收入,客人的這筆需要繳納增值稅么,稅率是多少?
請問老師,單位把舊電梯拆除,更換了新電梯,新增加的電梯可以享受設備一次性扣除么?
老師,幫忙舉一個計算毛利率的例子
老師,請問一下,公司的各個員工,都可能在平時買東西,然后來報銷,是怎么弄,是老板用微信直接付給他們,還是取出來備用金給出納,讓他們找出納報銷?
老師您好,出口貨物首次申請出口退稅,需要填四表明細的出口貨物收匯情況表嗎?
收付實現(xiàn)制下算的利潤與賬面現(xiàn)金和銀行存款的變動額相等嗎
個體戶定期定額。和核定征收。的區(qū)別:都不用年度匯算清繳?不用做賬,都可以開專票和普票,年度都要工商年報,股東的工資不能稅前扣除。股東的社保個人和公司承擔的全部可以扣除?不同:定期定額免增值稅和個人經(jīng)營所得稅。核定征收:年度不超過120萬免增值稅,交個人經(jīng)營所得稅。
老師,請問下,私人的車加油開公司的發(fā)票可以嗎?
老師,出納收的錢,那個收據(jù)上要蓋什么章子,財務章還是公章?
1、但是庫存分不清。工單沒有關聯(lián)客戶訂單的,我還要手工去查。 2、老師在江蘇啊,那隔著很遠了,我在廣東 3、還有一種情況,委外和外購相同物料共用一個品號,那我做委外進銷存和原材料外購不知道怎么區(qū)分了。都入一個倉的。哎,感覺好亂 4、系統(tǒng)不準.,老師您說我用手工統(tǒng)計是不是很難
中午好!1.我們是成本核算,跟客戶的訂單無關哦,客戶的訂單是我們的賣價 2.這個提出來嘛,品號是哪位同事建的,讓他改一下就行,這個好解決 3.不能用手工,存貨是要盤點的,不管系統(tǒng)對不對,我們信系統(tǒng),因為盤點少不少,他們也是看系統(tǒng)和倉庫的實際數(shù)
老師,因為成品工單下面的子件工單沒有關聯(lián)成品工單的。所以所有工單都備注客戶的訂單號碼,只有客戶訂好號才知道是生產(chǎn)A公司的單還是B公司的單。
哦哦,記得以前說只有一個公司在生產(chǎn),另外這2個公司的產(chǎn)品是重疊的么
是只有一個公司在生產(chǎn)。但是不生產(chǎn)的公司也接訂單。然后只買材料,買回來就給子公司生產(chǎn)。做好母公司賣。它又要區(qū)分兩個公司的成本了。老師你說咋整。
哦哦,成本核算只有子公司的,材料是賣給子公司的么,要不沒有生產(chǎn),材料怎么變成產(chǎn)成品,或者我們母子公司要運算加工費嗎
不夠錢用了就賣。沒錢就給點加工費。不按常規(guī)出牌的
哦哦,那我們這個模式不行的,公司是獨立 的,要有合同來結(jié)算的,稅務如果查了,會讓我們補稅的,這個要整改
老師,幫我審核下成品進銷存,我用銷售不含稅和庫存商品除等于期初單價,就是你上次所說的,然后出庫單價我沒有加權平均單價,直接采購期初的單價,還有結(jié)余單價也是。但是看結(jié)果和銷售單價差不多,這結(jié)果不對吧。但是8月生產(chǎn)成本很高,這里面可能也是不太準的,老師幫忙看下,我發(fā)您郵箱
好的好的,我去收郵件
您好,我剛剛才收到郵件,出庫一定要用加權平均單價的哦,這樣才能? 期初%2B本期入-本期出=期末,現(xiàn)在差異可大的,等式都不成立,做不平哦
那怎么辦。老師。
把出庫單價改為加權平均就可以了
老師幫我改一下可以嗎,現(xiàn)在是數(shù)量接近準確了,就是單價金額差異很大
好的,可以的哦,一會我回復您
您好,我們的表為什么有2個入庫和2個出庫,這個沒有道理呀,G列的入庫數(shù)量,還沒有單價和金額
我們兩個公司相護調(diào)撥的。所以結(jié)存數(shù)量是對的。
最后的結(jié)存數(shù),怎么和這2個入庫和出庫勾稽起來,直接用了一個數(shù)據(jù), 期末是計算出來的,不是粘貼的數(shù)據(jù),理論計算和實際有差異,要去找原因的
8月出庫是含在里面的老師。調(diào)撥是來回兩個倉出入,所以我才這樣標了
那期末的數(shù)量也得用上期末,本期出,本期入加減得來的,