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老師,每月勞務(wù)8000收入,員工有節(jié)稅需求,企業(yè)有什么辦法給到相關(guān)支持?

2025-09-17 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-17 22:14

按工資申報(bào)得交社保哦

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齊紅老師 解答 2025-09-17 22:15

沒(méi)有其他辦法的,個(gè)稅該交就交

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同學(xué)你好 對(duì)的 需要每月都分開(kāi)
2023-05-29
你好 是的 交企業(yè)所得稅 你們有利潤(rùn)的嗎
2021-03-18
你好,屬于營(yíng)業(yè)外收入,不是免稅收入。之前做工卡計(jì)入費(fèi)用已經(jīng)在稅前扣除了,現(xiàn)在只是把之前扣除的費(fèi)用再加回來(lái),前后對(duì)所得稅影響不大。
2021-03-18
您好: 1、借:無(wú)形資產(chǎn) 500400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30000 貸: 銀行存款 530400 月攤銷:500400/20/12=1042.5 借:管理費(fèi)用 1042.5 貸:累計(jì)攤銷 1042.5 2、借:其他貨幣資金-信用卡備用金 150000 貸:銀行存款 150000 3、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3500 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 3500 4、借:其他貨幣資金-銀行匯票存款 36000 貸:銀行存款 36000 5、借:原材料 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 35100 借:銀行存款 900 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 900
2020-09-03
您好: 1、借:無(wú)形資產(chǎn) 500400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30000 貸: 銀行存款 530400 月攤銷:500400/20/12=1042.5 借:管理費(fèi)用 1042.5 貸:累計(jì)攤銷 1042.5 2、借:其他貨幣資金-信用卡備用金 150000 貸:銀行存款 150000 3、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3500 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 3500 4、借:其他貨幣資金-銀行匯票存款 36000 貸:銀行存款 36000 5、借:原材料 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 35100 借:銀行存款 900 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 900
2020-09-03
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