同學(xué),你好
一次性計(jì)入費(fèi)用
借:管理費(fèi)用-房租
貸:銀行存款
甲企業(yè)與乙商場簽訂了一項(xiàng)租用其某一指定零售單元的合同。有關(guān)條款如下: (1)租賃期從2018年1月1日起至2020年12月31日止,共3年,續(xù)租期2年。 (2)租賃期內(nèi)租金為200 000元/年,于每年初末支付;續(xù)租期間租金仍為200 000元/年。甲公司于2018年1月1日支付了第一年的租金。 (3)甲公司發(fā)生的初始直接費(fèi)用為20 000元。 (4)在租賃期開始日,甲公司可以合理確定在租賃期滿時(shí)將行使續(xù)租權(quán)。 (5)甲公司以増量借款利率5%作為整個(gè)租賃期內(nèi)租賃付款額的折現(xiàn)率。 已知4年期、利率為5%的年金現(xiàn)值系數(shù)為3.5460。假設(shè)不考慮稅費(fèi)等其他因素的影響。假設(shè)不考慮稅費(fèi)等其他因素的影響。 要求:計(jì)算租賃期開始日甲公司的租賃付款額和使用權(quán)資產(chǎn)的金額,并編制甲公司在租賃期開始日以及第一年年末的會計(jì)分錄。
老師你好,是這樣的,咱們國外有家子公司,辦公室直接租的總經(jīng)理名下的房產(chǎn),租賃期是2020.01-2022.01月,在2021年04月終止租賃,202105月付了2020年的房租,會計(jì)開始不知道是總經(jīng)理的房產(chǎn),2020賬上也沒有計(jì)提攤銷房租,也不知道是2020年的房租,直接就計(jì)入了2021年的房租,先審計(jì) 發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題。有哪些處理方式?應(yīng)該怎么處理才是合規(guī)合法的?
2 X 20年12月1日,華誠管理咨詢有限公司向千禧地產(chǎn)有限公司租入5000平方米的辦公場所,合同主要條款如下: 1. 租賃期自2 X 21年1月1日起,至2 X 28年12月31日,共8年。2. 租金支付方式為租賃期內(nèi)每年年底支付固定付款額8000000元。 3. 承租人不知道出租人的租賃內(nèi)含利率。承租人增量借款利率為6%(年利率)。 4. 承租人的初始直接費(fèi)用為80000元。 5. 承租人對該項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)采用直線法計(jì)提折舊。 6. 2 X 23年1月1日,雙方同意將租賃面積減少至3000平方米。合同終止日期提前至2x26年12月31日,即全部租賃期修改為6年,剩余租期僅有4年。固定租賃付款額變更為每年年底支付7000 000元。在變更日,承租人增量借款利率為5%。 請從承租人華誠管理咨詢有限公司角度進(jìn)行會計(jì)處理。
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費(fèi)并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請問我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
11.2×22年1月1日,甲公司從乙租賃公司租入全新辦公用房一套,租期為5年。辦公用房原賬面價(jià)值為25000000元,預(yù)計(jì)使用年限為25年。租賃合同規(guī)定,租賃開始日(2×22年1月1日)甲公司向乙公司一次性預(yù)付租金1150000元,第一年末、第二年末、第三年末、第四年末支付租金90000元,第五年末支付租金240000元。租賃期滿后預(yù)付租金不退回,乙公司收回辦公用房使用權(quán)。甲公司和乙公司均在年末確認(rèn)租金費(fèi)用和租金收入,不存在租金逾期支付情況。要求:(1)編制乙公司2×22年1月1日的會計(jì)處理(2)編制乙公司2×22年12月31日的會計(jì)處理(3)編制乙公司2×26年12月31日的會計(jì)處理
老師,開具監(jiān)理費(fèi)發(fā)票可以只備注項(xiàng)目名稱么
億企贏做銷售收入分錄的時(shí)候怎么設(shè)置自動(dòng)匹配那些貨物進(jìn)去
此軟件適合個(gè)人代理記賬用嗎
老師:請問公司想買一臺車,是放個(gè)人名下好些還是放公司名下好些
老師,請問一下說是開一個(gè)不含稅10萬的發(fā)票應(yīng)該怎么開?
老師,圖片是我司8月份增值稅科目余額表,本期申報(bào)增值稅不用交稅。我不明白的是為什么金蝶系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)1216.12元的增值稅,這1216.12元代表應(yīng)交未交的增值稅嗎?
人員有一人工資走這發(fā)的,現(xiàn)在說讓沖減這人之前工資,沖完掛其他應(yīng)收款,沖減的話計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放工資都要紅沖嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠
老師,我們不在注冊地址辦公,專管員如果問,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請樸老師解答下 請教幾個(gè)問題 1.應(yīng)收和應(yīng)付可以對沖是吧 分錄是怎樣的 麻煩寫下 2.預(yù)收和預(yù)付可以對沖是吧 分錄是怎么寫呢 3其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對沖是吧 分錄咋樣寫的
如果每月費(fèi)用10萬以上 也可以一次計(jì)入 不攤銷處理嗎?
同學(xué),你好
那就去年12月的,用以前年度損益調(diào)整科目代替
一般納稅人 每月申報(bào) 如果從年初開始 調(diào)整合理嗎?
同學(xué),你好
不好意思,沒有理解你的意思,你是要調(diào)整什么?
就是現(xiàn)在是9月,如果按每月攤銷,可能需要從1月開始調(diào)賬。之前這筆租賃沒有入賬。公司是一般納稅人,這樣調(diào)整會不會有點(diǎn)麻煩?
同學(xué),你好
不用,本年的你現(xiàn)在做都行,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是預(yù)繳的,只要一年內(nèi)的數(shù)據(jù)對,就行
老師 那我是選一次性費(fèi)用入賬好?還是一次性計(jì)入費(fèi)用,后面10月,11月攤銷處理?
同學(xué),你好
實(shí)務(wù)上,一次性費(fèi)用入賬
去年12月-今年9月,一次性費(fèi)用。10月,11月按月攤銷。
去年12月-今年9月,一次性費(fèi)用。10月,11月按月攤銷
這個(gè)也可以