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一月開了15萬發(fā)票,已報稅,9月作廢,重新開了12萬,那9月報稅該怎么填寫了。多交了稅

2025-09-17 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-17 11:17

9月填報銷售金額-3萬就行

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快賬用戶2442 追問 2025-09-17 11:18

那會不會出現(xiàn)退增值稅了

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齊紅老師 解答 2025-09-17 11:18

可以申請退稅的哈

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你好,同學(xué) 12月份申報,本期的收入減去這部分紅沖的,差額申報
2023-12-22
同學(xué)您好,是的,之前預(yù)交的里面還有余額的吧,現(xiàn)在就在抵減發(fā)生額里面填寫,然后再主表的預(yù)繳稅款里面體現(xiàn)
2020-10-11
你好;? ? ?你這個成本大于了收入 ;? 你 之前開票怎么做分錄的 ;這樣才好判斷的??
2023-02-15
同學(xué),你好 按照6%來申報
2022-06-02
本月仍然要申報這68萬的增值稅,然后申報完后,再開具紅字發(fā)票,到次月申報時,填寫負(fù)數(shù)金額了。
2019-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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