借:其他應(yīng)付款等 貸:以前年度調(diào)整損益 借:以前年度調(diào)整損益 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
去年管理費(fèi)用多計(jì)提了 今年怎么調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的
老師,你好!請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整可以調(diào)整哪些科目?年前少計(jì)提的管理費(fèi)用可以用以前年度這個(gè)科目來調(diào)整嗎?
老師,去年的工資多計(jì)提了,今年給沖銷,這個(gè)分錄我怎么做啊,是不是需要?jiǎng)佑靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目
用以前年度損益調(diào)整科目怎么調(diào)整以前年度多計(jì)提的工資
#提問#老師以前年度少計(jì)提電費(fèi)53萬元,能用以前年度損益科目調(diào)整嗎?今年做賬怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫?麻煩給寫一下謝謝
老師,用友軟件我8月賬已做,我要修改1月的帳,修改完后面幾個(gè)月的都要重新出報(bào)表么
老師應(yīng)付帳款的借方有個(gè)0.76的余額,我想調(diào)平,應(yīng)該如何做憑證,謝謝老師
出口退稅1萬和調(diào)整申報(bào)9000元一起申報(bào)的,實(shí)際收到1000元,分錄做了兩筆(分別是1萬的出口退稅,和9000的沖減分錄)這樣出口退稅科目余額還有9000的余額計(jì)入哪里
老師海運(yùn)提單在單一窗口哪里查。
老師,個(gè)體戶的發(fā)票專用章是不是必須是備案的呀
老師我剛注冊(cè)的個(gè)體戶下個(gè)月開始報(bào)稅嗎
老師好,無形資產(chǎn)商標(biāo)權(quán)有效期是幾年,這個(gè)也要攤銷嗎?
你好老師,企業(yè)適用的是 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)月收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí),社保費(fèi)已經(jīng)繳納了,想用穩(wěn)崗補(bǔ)貼來抵減社保費(fèi), 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用-穩(wěn)崗補(bǔ)貼抵減社保費(fèi),這樣做分錄可不可以?
老師,被審計(jì)單位注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地不在一個(gè)地方,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,sw一直說公司取票率不對(duì),說個(gè)人代開發(fā)票占比太高,我要從哪些方面去解釋才有說服力
之前是多計(jì)提了工資,分錄是? 借: 管理費(fèi)用—管理人員職工薪酬? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬
現(xiàn)在我應(yīng)該怎么通過以前年度調(diào)整損益來調(diào)整
?借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度調(diào)整損益- 管理費(fèi)用 借:以前年度調(diào)整損益- 管理費(fèi)用 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
那就是不用把之前已經(jīng)計(jì)提的費(fèi)用紅沖了對(duì)嗎?直接在今年做分錄調(diào)整就可以了對(duì)嗎?
不是自己紅沖,是在貸方調(diào)整以前年度調(diào)整損益-管理費(fèi)用
我可以只做第一步,借:應(yīng)付職工薪酬; 貸: 以前年度調(diào)整損益—管理費(fèi)用 第二步我不做,等到月末系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)自動(dòng)就結(jié)轉(zhuǎn)了
這樣可以嗎?還是需要一次把兩步都做了
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。