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老師,你好,請(qǐng)問一下,去年多計(jì)提的費(fèi)用,今年用以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目怎么調(diào)整,分錄是怎么做的?

2025-09-17 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-17 08:51

借:其他應(yīng)付款等 貸:以前年度調(diào)整損益 借:以前年度調(diào)整損益 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶4828 追問 2025-09-17 09:04

之前是多計(jì)提了工資,分錄是? 借: 管理費(fèi)用—管理人員職工薪酬? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶4828 追問 2025-09-17 09:04

現(xiàn)在我應(yīng)該怎么通過以前年度調(diào)整損益來調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-09-17 09:07

?借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度調(diào)整損益- 管理費(fèi)用 借:以前年度調(diào)整損益- 管理費(fèi)用 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶4828 追問 2025-09-17 09:11

那就是不用把之前已經(jīng)計(jì)提的費(fèi)用紅沖了對(duì)嗎?直接在今年做分錄調(diào)整就可以了對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-17 09:14

不是自己紅沖,是在貸方調(diào)整以前年度調(diào)整損益-管理費(fèi)用

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快賬用戶4828 追問 2025-09-17 09:22

我可以只做第一步,借:應(yīng)付職工薪酬; 貸: 以前年度調(diào)整損益—管理費(fèi)用 第二步我不做,等到月末系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)自動(dòng)就結(jié)轉(zhuǎn)了

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快賬用戶4828 追問 2025-09-17 09:22

這樣可以嗎?還是需要一次把兩步都做了

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齊紅老師 解答 2025-09-17 09:23

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶4828 追問 2025-09-17 09:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-17 09:26

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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你好 借?以前年度損益調(diào)整 貸銀行等
2021-10-18
你好 是的 用這個(gè)科目是對(duì)的?
2023-03-28
你好同學(xué) 一般是直接本年反沖就好了,小企業(yè)不用以前年度這個(gè)科目的
2020-04-21
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022-03-31
你好,你如果是正常做電費(fèi)是怎么做的憑證?
2024-11-12
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