按原來的賬面余額做賬就行
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),只對外銷售,因?qū)Ψ较雀?0%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會計這邊記賬是按照6月份初的第一個工作日匯率中間折算價是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號 305055 貸: 預(yù)收賬款305055 元 。然后2.去銀行結(jié)匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財務(wù)費用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時7月份的第一個工作日匯率是7.0100, 會計記賬 1.借:銀行存款-美元賬號 736050 貸:預(yù)收賬款 736050 元 再去結(jié)匯,跟上面結(jié)匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計準(zhǔn)則后,會計科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時時會計用小企業(yè)會計準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來申請的財政補(bǔ)助一直計入的是專項基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報表用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 后來會計今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計準(zhǔn)則,將20年那次計入營業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來計入專項基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對不對,對公司股東有沒影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計入了資本公積,請問對不對。感謝!
老師,我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他自然人老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點數(shù)扣下管理費(例如營業(yè)額不達(dá)10萬的按10萬核算管理費,疫情影響或者其他特殊情況除外);這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點扣下管理費和他在我們倉庫購買原材料水電費燃?xì)赓M款將剩余的錢返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會計分錄,對于我司涉及什么稅費?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進(jìn)了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來的這些布料為實收資本,款項進(jìn)了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請各位老師指點一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
35歲,女,中級,兩年出納,七年建筑會計,兩個孩子,一個上二年級,一個上中班。以后想進(jìn)稅務(wù)師事務(wù)所,在考稅務(wù)師,應(yīng)該找什么工作過度?還有將來做稅務(wù)這塊發(fā)展如何?需要出差嗎?建筑行業(yè)現(xiàn)在還值得做嗎?最近在考慮財稅顧問的崗位,因為沒太接觸過記賬公司所以對這個崗位不太了解。認(rèn)為這個崗位能短期內(nèi)積累一些財稅知識,后來了解到,財稅顧問就是跟中小企業(yè)老板聊一些“缺票了,某個時間之前把發(fā)票開進(jìn)來” “或者跟老板要進(jìn)項”還有續(xù)費啥的。跟我的預(yù)期好像差的很遠(yuǎn),這個崗位值得做嗎?我也不知道稅務(wù)師事務(wù)所的工作是不是適合我,不了解他們做的業(yè)務(wù),也不知道要往這方面走現(xiàn)在需要在什么崗位入手。說的比較多,希望老師給點建議
請問老師,這個收款單的折扣額怎么做會計分錄嗎? 銷售出庫單的優(yōu)惠額和這個收款的折扣額是一個意思嗎?做賬會計分錄一樣嗎? 會計分錄怎么做呢
公司之前買的配件耗材進(jìn)入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請問一下,減免增值稅附加費(城建,教育,地方教育),的相關(guān)分錄怎么做
老師公司辦公場所租賃的 而且沒有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個體戶如果開通個稅了,是不是不要報法人的
老師,請問一下公司買的抽紙,公司集體用的,放管理費用辦公費,還是福利費啊。
老師:早上好!我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類啥設(shè)置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務(wù)費,,但是對方公司給我們墊付了成本,本應(yīng)我們要收取對方的醫(yī)療服務(wù)費,但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當(dāng)于收取對方醫(yī)療服務(wù)費100元,但但對方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負(fù)增長,這個怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導(dǎo)
前面會計做了法人其他應(yīng)付款在貸方,可以用來支付貨款嗎
重新建賬,放到期初余額里面嗎
是的,就是那個意思的