發(fā)票開錯(cuò),實(shí)際涉嫌偷漏稅了
我想問(wèn)下當(dāng)月的增值稅專用發(fā)票 為什么不能作廢 6月9號(hào)開票的
購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資50萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元, 這個(gè)不屬于構(gòu)建廠房不動(dòng)產(chǎn) 購(gòu)進(jìn)工程物資 進(jìn)項(xiàng)稅要計(jì)入成本嗎 為什么要單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,停車場(chǎng)定額票據(jù)也能報(bào)銷的吧?為什么不屬于增值稅發(fā)票種類呢?
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費(fèi)用機(jī)物業(yè)過(guò)渡費(fèi)4,652,000.00元,同時(shí)該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問(wèn)題?
老師,增值稅為9%的工程發(fā)票開了6%的專票,這種屬于什么問(wèn)題性質(zhì)?
您好~想咨詢下:小額零星支出的匯款用途 一般怎么寫?
B公司掛靠A公司,A公司開出6個(gè)點(diǎn)的專票,收到B公司開的1個(gè)點(diǎn)普票,如何計(jì)算B公司應(yīng)承擔(dān)的A公司稅差
出口視同內(nèi)銷的企業(yè)只報(bào)增值稅申報(bào)表和內(nèi)銷申報(bào)一樣對(duì)嗎??還需要申報(bào)出口頁(yè)面的報(bào)表嗎?
老師,A委托B代理出口,出口報(bào)關(guān)是以B的名義報(bào)關(guān)出口對(duì)不,那么 B確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也開給B對(duì)嗎
建筑公司感謝周邊村民對(duì)工程施工的幫助,買了大米,油,發(fā)放村民,應(yīng)如何做分錄
老師,出口許可證上的金額是貨物凈值,不包含報(bào)關(guān)費(fèi)和貨物抵達(dá)港口費(fèi),報(bào)關(guān)金額是FOB 這樣可以嗎?
對(duì)方公司要求每月開普票,我司是一般綱稅人??梢杂脗€(gè)體戶的代開10萬(wàn)以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒有核算成本,所以委外的加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面。然后我核算成本要根據(jù)全盤給的制造費(fèi)用去分?jǐn)倖??那她這委外加工費(fèi)是入庫(kù)的加工費(fèi)吧。不是領(lǐng)出吧
供應(yīng)商贈(zèng)送一堆配件給我們,我們按正常定價(jià)報(bào)關(guān),但是工廠不開票給我們,這種正常報(bào)關(guān)又沒有進(jìn)項(xiàng)合規(guī)嗎?應(yīng)該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費(fèi)用機(jī)物業(yè)過(guò)渡費(fèi)4,652,000.00元,同時(shí)該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,該事項(xiàng)存在稅收風(fēng)險(xiǎn)。"
被審計(jì)單位是收到發(fā)票的那一方
收票方?jīng)]風(fēng)險(xiǎn),只是造成多繳稅
屬于沒按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)取得發(fā)票,這種應(yīng)該怎么說(shuō)合適?
審計(jì)事項(xiàng):稅務(wù)管理不規(guī)范,問(wèn)題:存在多繳稅風(fēng)險(xiǎn)?
可以的,可以這樣定性。