你好,基礎(chǔ)資料:營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件,稅控盤 / UK 及密碼。 賬務(wù)資料:電子賬套(含科目余額表)、紙質(zhì)憑證、賬本、月度 / 季度 / 年度報表。 稅務(wù)資料:各稅種申報表、完稅證明,發(fā)票領(lǐng)購簿、空白及作廢發(fā)票。 其他:財務(wù)軟件賬號密碼、未結(jié)事項清單,交接表雙方簽字確認(rèn)。 有哪些就交接哪些
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報表。這個應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?會計科目應(yīng)該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
老師你好,我剛接手一家公司,小規(guī)模,去年12月份開了4萬的發(fā)票,并收到款項,后面因為種種原因,沒有談攏,前財務(wù)把4萬款項退回去了,但是發(fā)票沒有紅沖,現(xiàn)在報增值稅,還是顯示4萬在那里。請問,我現(xiàn)在如何做賬及報稅?
老師您好,我今年剛接手,發(fā)現(xiàn)去年賬甲方代付工資,因為是老板自己找的卡所以最后又回到老板手里轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,當(dāng)時會計直接做了借:其他應(yīng)付款-個人 貸:應(yīng)收,個人轉(zhuǎn)進(jìn)來時 做了借銀行貸其他應(yīng)付款,因為自己的人沒票也沒報個稅,現(xiàn)在匯算清繳咋弄
去年12月季報已報,但發(fā)現(xiàn)收入少做 同時費(fèi)用也少做了,可第4季度報表已預(yù)交了3萬元的稅款,那現(xiàn)在,我想反過賬到12月把收入補(bǔ)上費(fèi)用不上,我自己算了下,可能還是需要繳納一些錢。 可以更正季報企業(yè)所得稅嗎,如果更正是不是之前繳納3萬要退回 然后在重新核算重新繳納,還是只需要補(bǔ)繳現(xiàn)在少做的收入這塊?
老師好!我家有一套小規(guī)模的賬,現(xiàn)在在代賬,我的所在地在廣東省佛山市,然后我想把他收回來自己做賬報稅,我去收回時,需要收到哪些資料?我才能正常的接手?
您好~想咨詢下:小額零星支出的匯款用途 一般怎么寫?
B公司掛靠A公司,A公司開出6個點(diǎn)的專票,收到B公司開的1個點(diǎn)普票,如何計算B公司應(yīng)承擔(dān)的A公司稅差
出口視同內(nèi)銷的企業(yè)只報增值稅申報表和內(nèi)銷申報一樣對嗎??還需要申報出口頁面的報表嗎?
老師,A委托B代理出口,出口報關(guān)是以B的名義報關(guān)出口對不,那么 B確認(rèn)收入,進(jìn)項發(fā)票也開給B對嗎
建筑公司感謝周邊村民對工程施工的幫助,買了大米,油,發(fā)放村民,應(yīng)如何做分錄
老師,出口許可證上的金額是貨物凈值,不包含報關(guān)費(fèi)和貨物抵達(dá)港口費(fèi),報關(guān)金額是FOB 這樣可以嗎?
對方公司要求每月開普票,我司是一般綱稅人??梢杂脗€體戶的代開10萬以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒有核算成本,所以委外的加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面。然后我核算成本要根據(jù)全盤給的制造費(fèi)用去分?jǐn)倖??那她這委外加工費(fèi)是入庫的加工費(fèi)吧。不是領(lǐng)出吧
供應(yīng)商贈送一堆配件給我們,我們按正常定價報關(guān),但是工廠不開票給我們,這種正常報關(guān)又沒有進(jìn)項合規(guī)嗎?應(yīng)該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?