直接做借銀存,貨主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅
可以的
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請(qǐng)問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
如當(dāng)月5號(hào)銷售一批貨價(jià)稅合計(jì)11300元,收了10000元銀行轉(zhuǎn)賬,1300當(dāng)月20號(hào)付清銀行轉(zhuǎn)賬,因?yàn)榉咒洸皇敲刻焯顚懀窍略略鲁醪乓黄鹛顚?,可不可以直接寫一次分錄就得了,借銀行存款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應(yīng)收賬款1300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應(yīng)收賬款1300
老師好,收入當(dāng)月同時(shí)收到了貨款時(shí),可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),還是要應(yīng)收賬款過度一下呢?借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
老師,請(qǐng)問小規(guī)模公司,比如當(dāng)月5號(hào)開的發(fā)票,當(dāng)月18號(hào)收到貨款,可以不掛應(yīng)收賬款嗎?我收到貨款那天做賬分錄做借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎
前兩月收到貨款分錄做成 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 本月開了發(fā)票 做貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)可以嗎
老師好!我公司新買一臺(tái)油電混合車,車款151800,廠補(bǔ)8000,實(shí)際車款是143800,車貸12萬,付首付款是151800-120000=31800,付新車上牌等費(fèi)用是1610,請(qǐng)問老師這筆分錄怎么做?謝謝!
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請(qǐng)問購買積分卡送客戶怎么入賬
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)生額的百分之60或收入的千分之5熟低計(jì)量是吧
跨月沖紅發(fā)票 稅務(wù)上怎么提現(xiàn)
請(qǐng)問一下老師,1.產(chǎn)假工資怎么算,2.生育津貼什么時(shí)候可以申請(qǐng)
老師,請(qǐng)問公司轎車時(shí)間長了報(bào)廢處理,會(huì)計(jì)核鼻分錄?需要哪些資料?
宋生老師你在嗎 咨詢個(gè)問題
如果車輛經(jīng)銷商A公司,將車賣給中間商B公司11萬,B公司又將車賣給C公司(最終客戶)13W,最后是按照最終價(jià)格13萬來計(jì)算購置稅的嗎,經(jīng)銷商待辦的車輛購置稅發(fā)票納稅人是C公司么
請(qǐng)問子公司與母公司之間的借款往來如何做合并報(bào)表抵消分錄