同學,你好
還可以抵扣,直接抵扣銷項
這月沖紅的專票,上個月抵扣我們的進項稅額8000多,這個月做負數后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負數增值稅下個月還能在賬上抵扣嗎?現在銷項增值稅在借方有7000多。這個月要如何做增值稅結轉?
1、待認證進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 2、?待抵扣進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 這兩筆分錄對嗎?現在不是做賬的時候拿到會計手里的才認證、抵扣,不在手里的不確定的不認證抵扣嗎?為什么還有 待 認證和抵扣這一說?
老師,上個月了勾了很多進項,應交稅費在借方,然后有待抵扣進項稅額,那我這個月增值稅能抵扣多抵扣的嗎?怎么做賬
申報增值稅時,有留抵退稅金額,銷項的增值稅按5%加計抵減需要在賬上體現嗎,還是可以抵扣的時候再做呢?
老師 前任會計把進項全部入到應交稅費-應交增值稅進項稅額里了 抵扣的不抵扣的都在這個科目里 現在科目借方余額有47萬多 我可以把這余額轉到代抵扣進項稅額嗎
老師,普通的商貿公司可以銷售混凝土嗎
老師,現金流量表跟利潤表還有資產負債表有沒有溝里關系?
老師您好,員工不小心弄壞酒店東西,賠償的話,錢是怎么給到公司,是轉到公戶還是轉到出納,酒店再采購
現在出臺的最新稅收優(yōu)惠政策都有哪些稅收優(yōu)惠政策?
物業(yè)公司收取物業(yè)費,停車費,出售停車位需要繳納哪些稅?
你好,老師,我們每個月繳納的水費可以要專票嗎,能抵扣嗎
老師,甲方對公給我們公司開的2萬元的發(fā)票,我們用個人銀行卡給乙方付款的,,這樣有問題嗎?做賬時寫用現金付款的,會被查嗎
老師,我公司的穩(wěn)崗補貼已經通過,怎么沒有見資金到賬?
老師,就是這個,之前辦的外管證是350萬,但是我們后頭后面結算金額330萬 那這個外管證金額要變更嗎?我現在330萬的工程已經完工了,我要注銷這個外管證,能直接注銷嗎
老師,實際收入1000,發(fā)票開出去含稅金額是900,賬務怎么處理呢
老師怎么填申報表呢
同學,你好
附表四,加計抵減項目填寫
老師就是29528.37填附表四期初余額1嗎
同學,你好
嗯嗯,是的
老師稅收優(yōu)惠政策23年12.31到期,現在也還可以抵扣嗎,我在確認一下
同學,你好
根據《財政部 稅務總局關于先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》,自2023年1月1日至2027年12月31日,允許符合條件的企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計一定比例抵減應納增值稅。
你不是符合這個嗎
老師我不符合這個,我是物業(yè)公司,優(yōu)惠政策在2023年12月31日結束
同學,你好
好的,那就不能抵扣
謝謝老師,但是之前的會計23年計提了加計抵扣2萬多塊錢,貸方營業(yè)外收入2萬多,可以紅沖嗎
同學,你好
可以紅沖的
老師跨年了是直接紅沖還是其他的方法
同學,你好
營業(yè)外收入用以前年度損益調整科目代替