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Q

進項稅加計扣除到現在借方還有兩萬多的余額,現在還可以抵扣增值稅嗎,要怎么做才能抵扣呢

2025-09-16 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-16 09:46

同學,你好
還可以抵扣,直接抵扣銷項

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快賬用戶6096 追問 2025-09-16 09:48

老師怎么填申報表呢

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齊紅老師 解答 2025-09-16 09:50

同學,你好
附表四,加計抵減項目填寫

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快賬用戶6096 追問 2025-09-16 09:56

老師就是29528.37填附表四期初余額1嗎

老師就是29528.37填附表四期初余額1嗎
老師就是29528.37填附表四期初余額1嗎
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齊紅老師 解答 2025-09-16 10:00

同學,你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶6096 追問 2025-09-16 10:03

老師稅收優(yōu)惠政策23年12.31到期,現在也還可以抵扣嗎,我在確認一下

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齊紅老師 解答 2025-09-16 10:05

同學,你好
根據《財政部 稅務總局關于先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》,自2023年1月1日至2027年12月31日,允許符合條件的企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計一定比例抵減應納增值稅。

你不是符合這個嗎

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快賬用戶6096 追問 2025-09-16 10:13

老師我不符合這個,我是物業(yè)公司,優(yōu)惠政策在2023年12月31日結束

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齊紅老師 解答 2025-09-16 10:14

同學,你好
好的,那就不能抵扣

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快賬用戶6096 追問 2025-09-16 10:26

謝謝老師,但是之前的會計23年計提了加計抵扣2萬多塊錢,貸方營業(yè)外收入2萬多,可以紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-16 10:26

同學,你好
可以紅沖的

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快賬用戶6096 追問 2025-09-16 10:29

老師跨年了是直接紅沖還是其他的方法

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齊紅老師 解答 2025-09-16 10:31

同學,你好
營業(yè)外收入用以前年度損益調整科目代替

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您好,這個的話,是可以轉到待抵扣進項稅的,這個47
2024-07-04
你不需要繳納增值稅,就不用結轉的
2020-09-15
你好,留底沒有影響的 一般會少抵扣一點交點稅
2024-12-25
是的,2所有的,排除用于免稅上面,你生活服務免稅了,所以應該沒有銷項稅額了,不用交稅
2021-02-22
同學,你好 抵扣的時候再做
2023-09-30
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